目錄
第一部分2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
岳陽縣住房保障服務中心貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于住房保障服務工作的方針政策和決算部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對住房保障服務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:貫徹落實國家關于住房保障和住房制度改革的政策,負責全縣保障性住房建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務指導;負責全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務受理和報批,起草和報批全縣保障性住房分配方案,負責全縣保障性住房維修、改造項目的實施;籌集全縣保障性住房建設資金、保障性住房貨幣補貼資金;負責全縣保障性住房租賃服務和保障性住房實物配租工作,負責全縣保障性住房服務對象的登記和調(diào)查核實等工作,負責全縣保障性住房統(tǒng)計工作;完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
(二)機構設置
岳陽縣住房保障服務中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。
本單位現(xiàn)有職工人數(shù)8人,內(nèi)設股室4個:辦公室、財務股、工程項目股、住房服務股四個股室。辦公室負責機關日常運轉(zhuǎn)、協(xié)助領導處理機關日常事務,負責機關文電、會務、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作;財務股負責機關財務工作,負責保障性住房財務工作,負責有關財務統(tǒng)計上報工作;工程項目股負責全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務受理和報批;起草和報批全縣保障性住房分配方案,負責全縣保障性住房維修、改造項目實施;住房服務股負責全縣保障性住房租賃服務和保障性住房實物配租工作,負責全縣保障性住房服務對象的登記和調(diào)查核實等工作,負責全縣保障性住房統(tǒng)計工作。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算606.11萬元,其中,一般公共預算撥款606.11萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年減少43.6萬元,主要是因為相較于上一年度,本年度在編人員數(shù)量減少,相應減少本年度人員經(jīng)費。
本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算606.11萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出8.49萬元,衛(wèi)生健康支出4.74萬元,城鄉(xiāng)社會支出168.88萬元,住房保障支出424萬元。支出較去年減少43.6萬元,其中基本支出減少30.82萬元,項目支出減少12.78萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本年度在編人員數(shù)量減少,相應減少本年度人員經(jīng)費,項目支出減少主要是因為嚴控經(jīng)費,住房保障與服務經(jīng)費開支減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算606.11萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出8.49萬元,占1.4%;衛(wèi)生健康支出4.74萬元,占0.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.88萬元,占27.86%;住房保障支出424萬元,占69.96%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為89.93萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為516.18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括保障房項目業(yè)務工作經(jīng)費、公租房維護管理經(jīng)費。其中:
保障房項目業(yè)務工作經(jīng)費98.18萬元,包括:保障性住房工作經(jīng)費支出30萬元,主要用于開展保障性租賃住房新建、改建工程等業(yè)務所需的工作經(jīng)費;住房保障與服務經(jīng)費68.18萬元,主要用于開展住房保障資格審核和服務工作。公租房維護管理經(jīng)費418萬元,主要用于2024年度全縣公租房維護和維修,杜絕保障房安全事故,為住戶提供安舒適的居住環(huán)境。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.66萬元,比上一年減少3.6萬元,降低27.15%。主要原因是本年度人員數(shù)量減少,相應減少本年度該部分機關運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.4萬元,其中,公務接待費0.4萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.1萬元,降低20%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項精神,減少非必要公務接待。
(三)一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算0.28萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)10人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓及保障性住房工程技術人員培訓;2024年度本單位暫未計劃安排會議預算,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額23.3萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類20.3萬元,服務類3萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為606.11萬元,其中,基本支出89.93萬元,項目支出516.18萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件:岳陽縣住房保障服務中心預算公開表格