目錄
第一部分2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
岳陽縣建筑市場服務負責全縣建筑市場施工企業(yè)管理,建筑工程報建,建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞保基金行業(yè)管理。
(二)機構(gòu)設置
岳陽縣建筑市場服務中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局二級機構(gòu),副科級單位。岳陽縣建設工程造價服務中心,岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實行一套機構(gòu)、三個名稱。
本單位現(xiàn)實有職工人數(shù)17人,內(nèi)設股室6個:辦公室、財務室、建筑工程安全監(jiān)督站、建設市場管理股、建設工程造價服務中心、建設工程交易中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算359.71萬元,其中,一般公共預算撥款359.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。需要說明的是本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。本單位收入較去年增加14.1萬元,主要是因為安全監(jiān)管工作力度加強,相應增加安全監(jiān)督工作經(jīng)費。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算359.71萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出18.52萬元;衛(wèi)生健康支出10.35萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.76萬元;住房保障支出13.08萬元;(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加14.1萬元,其中基本支出為206.78萬元,同比上年增加13.92萬元;項目支出152.93,同比上年增加0.18萬元;局С鲚^上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加,項目支出增加主要是因為安全監(jiān)管工作力度加強,相應增加安全監(jiān)督工作經(jīng)費(數(shù)據(jù)來源見表7)。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算359.71萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出科目18.52萬元,占5.15%;衛(wèi)生健康支出科目支出10.35萬元,占2.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出317.76萬元,占88.34%;住房保障支出科目支出13.08萬元,占3.63%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為206.78萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數(shù)為152.93萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:安全監(jiān)督經(jīng)費10.5萬元,主要用于2025年度建筑施工安全監(jiān)督等方面;定額補助70.6萬元,主要用于建筑市場監(jiān)督管理的工作經(jīng)費;建筑市場服務經(jīng)費71.83萬元,主要用于部門為完成建筑市場其他工作所發(fā)生的支出等方面。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.68萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年增加11.4萬元,增加56.21%。主要原因公用運行經(jīng)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.80萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務接待費0.08萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.03萬元,增加0.04%,增加的主要原因是組織人員參加安全示范觀摩工程項目活動增加。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費),2025年度本單位未計劃安排會議、培訓、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額12.15萬元,其中工程類0萬元,貨物類8.73萬元,服務類3.42萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為359.71萬元,其中,基本支出206.78萬元,項目支出152.93萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件:岳陽縣建筑市場中心單位預算公開表格