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岳陽縣道路運輸管理所2022年度預算公開
來源:岳陽縣交通運輸局   2021-11-19
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  岳陽縣道路運輸管理所2022年度預算公開

  目錄

  第一部分  道路運輸管理所2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、單位收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出預算

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  (二)項目支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  (三)一般性支出情況

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 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表((按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出公開表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分  道路運輸管理所2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  一)承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路客貨運站場及汽車修理和駕駛人培訓等事務工作。協(xié)助做好行業(yè)轉型升級、城鄉(xiāng)客運一體化的推進工作。

  (二)承擔機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓機構和駕駛員培訓行業(yè)事務工作。協(xié)助抓好道路運輸從業(yè)人員隊伍建設指導工作。

  (三)做好行政許可前期相關事項,承擔安全監(jiān)管、審驗、信用質(zhì)量考核、市場矛盾調(diào)解等工作。

  (四)做好春運、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時期的運力調(diào)配和應急預案等工作。

  (五)承擔道路運輸行業(yè)信用體系建設和服務質(zhì)量監(jiān)測、評估、運力運量調(diào)查公示等工作。

  六)抓好道路云輸信息化建設,配合做好道路運輸信息監(jiān)測、分析和發(fā)布工作。

  (七)承辦上級機關交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  1.根據(jù)上述職責,道路運輸管理所設8個內(nèi)設股室:辦公室、人事股、計劃財務股、安全法制股、貨運物流股、客運股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛人培訓管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制84人,其中主任1名,副主任4名。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預算數(shù)1053萬元,其中一般公共預算撥款1053萬元,( 經(jīng)費撥款853萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款200萬元),比上年增加了20.79萬元。增加原因主要是人員工資的增長和績效的增加。

 。ǘ┲С鲱A算

  2022年年初預算數(shù)1053萬元,其中社會保障和就業(yè)支出85.17萬元,衛(wèi)生健康支出42.59萬元,交通運輸支出865.12萬元,住房保障支出60.12萬元。支出較上年增加了20.79萬元,其中基本支出增加10.79萬元。項目支出增加10萬元;局С鲈黾拥脑蛑饕侨藛T工資的增長和績效的增加;項目支出增加的原因主要是項目業(yè)務活動的擴展。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1053萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出85.17萬元,占8.08%;衛(wèi)生健康支出42.59萬元,占4.04%;交通運輸支出865.12萬元,占82.18%;住房保障支出60.12萬元,占5.7%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С

  2022年本部門基本支出預算數(shù)為933萬元,是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出887.64萬元、一般商品和服務支出45.36萬元。

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  2022年本部門項目支出預算為120萬元,是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括交通運輸10萬元,主要用于交通運輸方面的支出;道路運輸管理110萬元,主要用于道路運輸管理的其他支出。

  五、政府性基金預算支出

  2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款45.36萬元,比上年減少12.7萬元,降低了21.87%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定,落實政策、厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.78萬元,其中,公務接待費3.78萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),比上年減少了0.32萬元,降低了7.8%。主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定,落實政策、厲行節(jié)約。

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  2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓費預算2.65萬元,擬開展開展培訓3次,人數(shù)55人,主要培訓內(nèi)容為道路運輸管理相關知識;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

  (四)政府采購情況

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上年12月底,本部門無公務用車;無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2022年擬新增配置公務用車0輛。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明

  本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1053萬元,主要用于基本支出和項目支出,其中基本支出933萬元,項目支出120萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022岳陽縣道路運輸管理所預算公開.xlsx