岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年度預算公開
目錄
第一部分 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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(二)“三公”經費預算
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。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
。╊A算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表((按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表(按部門預算經濟分類)
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管 部門有關交通運輸行政執(zhí)法(含公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章;參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法相關的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案;參與編制全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計劃,并組織實施。
2、依法行使有關法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等交通運輸領域的行政處罰權以及與行政強制處罰相關的行政檢查、行政強制 權等行政執(zhí)法職能。
3、負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調;依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施;負責全縣重大復雜交通運輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸違法案件;承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法有關信 訪舉報、服務投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。
4、負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經營行為實施監(jiān)督檢查,糾正違章違規(guī)經營行為,治理貨運車輛 超限運輸,聯(lián)合整治非法營運,維護交通運輸市場秩序。
5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
6、參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設,做好道路運輸、城市客運行業(yè)質量信譽考核工作。
7、參與全縣節(jié)假曰運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作;配合相關部門做好聯(lián)合運輸工作
8、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
。ǘC構設置
1.根據上述職責,交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊設以下4個股室和中隊:綜合室、執(zhí)法協(xié)調股、運政執(zhí)法中隊、路政執(zhí)法中隊。本單位紀檢、組織人事和黨建由縣交通運輸局統(tǒng)籌管理。現有全額撥款事業(yè)編制15名,設大隊長1名,副大隊長3名。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預算數262.33萬元,其中,一般公共預算撥款262.33萬元(經費撥款192.33,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款70萬元),比上年增加了25.47萬元,增長的原因主要是人員經費的增長。
。ǘ┲С鲱A算
2022年年初預算數262.33萬元,其中社會保障和就業(yè)支出14.97萬元,衛(wèi)生健康支出7.47萬元,交通運輸支出229.32萬元,住房保障支出10.57萬元。支出較上年增加了25.47萬元,其中基本支出增加25.47萬元。基本支出增長的原因主要是人員經費的增長。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算262.33萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.97萬元,占5.71%;衛(wèi)生健康支出7.47萬元,占2.85%;交通運輸支出229.32萬元,占87.41%;住房保障支出10.57萬元,占4.03%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年本部門基本支出預算數為164.33萬元,是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出156.23萬元、一般商品和服務支出8.1萬元。
。ǘ╉椖恐С
2022年本部門項目支出預算為98萬元,是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中公路運輸管理支出98萬元,主要用于公路巡查和執(zhí)法項目中的支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款8.10萬元,比上年增加了0.54萬元,增長了7.14%,主要原因是:人員調入增加了公用經費開支。
(二)“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數0.60萬元,其中,公務接待費0.60萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),與上年持平。
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2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人,內容無;培訓費預算0.47萬元,擬開展2次培訓,人數8人,內容為公路路政執(zhí)法業(yè)務培訓;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為262.33萬元,主要用于基本支出和項目支出。,其中基本支出164.33萬元,項目支出98萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表