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岳陽縣經(jīng)管局2016年部門決算公開
來源:縣經(jīng)管局   2017-06-10
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岳陽縣經(jīng)管局2016-部門決算公開

第一部分 單位決算說明

一、部門職責及機構設置情況

岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局本單位主要承擔農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項指導”職能。“三大管理”即村級財務和集體資產(chǎn)管理,農(nóng)民負擔監(jiān)督管理,農(nóng)村土地承包管理!叭椫笇А奔粗笇мr(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,指導農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設,指導農(nóng)業(yè)社會服務體系建設。機關內(nèi)設4個股室,分別為:辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計股、農(nóng)村財務管理股、農(nóng)村土地承包管理股,加掛農(nóng)民權益維護及負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)服務中心”,服務中心的財務未單立,納入局機關財務一并進行核算。

我局屬全額撥款具有行政職能參照公務員法管理的事業(yè)單位,財務執(zhí)行行政單位會計制度。單位行政運行和專項事務開支的資金全額來源財政撥款,2016-基本運轉(zhuǎn)收支平衡,專項土地確權頒證工作暫未完工,項目資金因按照進度支付,賬面暫存部分專項資金結轉(zhuǎn)下-結算。

至-末,單位人員編制26個(含二級機構4個),實際在職工作人員22人,另有臨聘司機1人、退休干部8人,配置公務小車一臺。2016-局機關從縣政府辦公樓中搬遷至民中路,與扶貧辦合用辦公樓,資產(chǎn)管理由扶貧辦負責管理,二級機構在外租賃3間辦公室工作,因故賬內(nèi)無辦公場地固定資產(chǎn)。

二、部門決算收支情況

(一)-度收支決算情況

①決算總收入:2016-度,我局總收入1789萬元,全部為財政撥款收入。

②決算總支出:2016-度總支出總1272.8萬元。其中:基本支出239.1萬元、項目支出1033.7萬元。

③因全縣農(nóng)村土地確權頒證專項工作暫未完工,根據(jù)合同按進度支付,結轉(zhuǎn)516.2萬元至2017-支付。

(二)-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出1272.8萬元,其中:基本支出239.1萬元,系保障我局基本運轉(zhuǎn)的各項支出。包括人員工資、機關事務、機關服務等常公用經(jīng)費;項目支出1033.7萬元,是我局為完成縣委、縣政府安排的臨時專項業(yè)務而發(fā)生的支出,主要用于農(nóng)民權益維護及農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、確權登記頒證、村集體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和村會計培訓、農(nóng)業(yè)品牌建設等專項開支。

(三)-度“三公”經(jīng)費決算情況

①、因公出國(境)費用:無。

②、公務接待費8.9萬元,其中:基本支出公務接待3.28萬元,未超控制數(shù);項目支出公務接待5.62萬元,主要用于農(nóng)民維權減負和農(nóng)村土地確權頒證工作迎檢。

③、公務用車費5.7萬元。

(四)-度機關運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出239.1萬元。其中:人員經(jīng)費179.4萬元(工資福利支出136.3萬元、對個人和家庭補助43.1萬元),主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(商品和服務支出)59.7萬元,主要用于機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方面開支。

(五)專項項目資金決算情況

項目支出1033.7萬元,主要用于縣委、縣政府安排的臨時專項業(yè)務開支,其中:農(nóng)民權益維護及農(nóng)民負擔監(jiān)督管理5萬元、確權登記頒證939.7萬元、村集體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和村會計培訓77萬元、農(nóng)業(yè)品牌建設12萬元。

(六)-度政府采購支出決算情況

無。

第二部分 單位決算公開表

一、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位決算收支總表

單位:萬元

收 入 支 出
項 目 2016-決算數(shù) 項 目 2016-決算數(shù) 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉(zhuǎn)
一、財政撥款 1789.0 201一般公共服務支出 0.0                
(一)公共財政撥款 1789.0 203國防支出 0.0                
1、經(jīng)費撥款 1789.0 204公共安全支出 0.0                
2、納入預算管理的非稅收入拔款 0.0 205教育支出 0.0                
(1)專項收入   206科學技術支出 0.0                
(2)行政事業(yè)性收費收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
(3)罰沒收入   208社會保障和就業(yè)支出 0.0                
(4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.0                
(5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出 0.0                
(二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.0                
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款   213農(nóng)林水支出 1272.8 1,272.8              
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入   214交通運輸支出 0.0                
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務業(yè)等支出 0.0                
五、其他收入   217金融支出 0.0                
六、上-結余收入   219援助其他地區(qū)支出 0.0                
1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
3、國有資本經(jīng)營預算撥款   222糧油物資儲備支出 0.0                
4.其他收入結轉(zhuǎn)   229其他支出 0.0                
收入總計 1789.0 支出總計 1272.8 1272.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

二、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位支出決算明細表

單位:萬元

經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉(zhuǎn)
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
合計 1272.8 1272.8 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政運行
一、基本支出 239.14 239.14 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政運行
1、工資福利支出 136.27 136.27 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政運行
工資福利支出 基本工資 90.82 90.82               213 01 01 行政運行
津貼補貼 43.89 43.89               213 01 01 行政運行
獎金 0                        
績效工資 0                        
伙食補助費 0                        
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0                        
職業(yè)-金繳費 0                        
其他社會保障繳費 0                        
其他工資福利支出 1.56 1.56               213 01 01 行政運行
2、商品和服務支出小計 59.7 59.7 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政運行
商品和服務支出 辦公費 8.28 8.28               213 01 01 行政運行
印刷費 16.5 16.5               213 01 01 行政運行
水費 0                        
電費 0                        
郵電費 3.15 3.15               213 01 01 行政運行
物業(yè)管理費 0                        
公務車運行維護費 5.71 5.71               213 01 01 行政運行
其他交通費 0.6 0.6               213 01 01 行政運行
差旅費 0                        
維修費 0.28 0.28               213 01 01 行政運行
會議費 0.54 0.54               213 01 01 行政運行
勞務費 0                        
培訓費 0.16 0.16               213 01 01 行政運行
公務接待費 3.28 3.28               213 01 01 行政運行
工會經(jīng)費 8 8               213 01 01 行政運行
福利費 0                        
其他商品和服務支出 13.2 13.2               213 01 01 行政運行
3、對個人和家庭的補助小計 43.17 43.17 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政運行
對個人和家庭的補助 離休費 0                        
退休費 0                        
離退休津補貼 0                        
撫恤金 0.92 0.92               213 01 01 行政運行
生活補助 15.45 15.45               213 01 01 行政運行
住房公積金 23.82 23.82               213 01 01 行政運行
遺屬費 0                        
醫(yī)療費 0                        
其他對個人和家庭的補助 2.98 2.98               213 01 01 行政運行
二、項目支出 1033.7 1033.7 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政運行
專項商品和服務支出 1033.7 1033.7               213 01 01 行政運行
對企事業(yè)單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0                        

三、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位“三公”經(jīng)費決算情況表

單位:萬元

項 目 2016-決算數(shù)合計 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
一、支出合計 14.6 14.6 0 0
1、因公出國(境)費用        
2、公務接待費 8.9 8.9    
3、公務用車費 5.7 5.7 0 0
其中:(1)公務用車運行維護費 5.7 5.7    
(2)公務用車購置        
二、相關統(tǒng)計數(shù)        
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)        
2.因公出國(境)人數(shù)(人)        
3.公務用車購置數(shù)(輛)        
4.公務用車保有量(輛) 1      
5.公務接待批次(批) 203      
6.公務接待人數(shù)(人) 1981      
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明