岳陽縣2025年度單位預算公開
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、負責坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農田不受漬,緩解中洲垸客水壓力,保護保護區(qū)人民生命財產安全。
2、負責對電排機械設備的維修、保養(yǎng),確保正常運行。
3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。
4、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
。ǘC構設置
岳陽縣中洲堤垸服務所共有干部職工82人,其中實有在職干部職工47人,離退人員35人;實有事業(yè)編制人員38人,自籌人員共9人。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算430.58萬元,其中,一般公共預算撥款430.58萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。(數(shù)據來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經營預算、財政專戶管理資金,則需注明“本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年增加11.07萬元,主要是因為公用經費標準提高。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算430.58萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出科目38.22萬元,衛(wèi)生健康支出21.36萬元,農林水支出344.03萬元,住房保障支出26.98萬元(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據來源見表6)。支出較去年增加11.07萬元,其中基本支出增加11.07萬元,項目支出增加/減少0萬元(數(shù)據來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經費標準提高,項目支出無增加/減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算430.58萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出38.22萬元,占8.87%,衛(wèi)生健康支出21.36萬元,占4.96%,農林水支出344.03萬元,占79.90%,住房保障支出26.98萬元,占6.27%(數(shù)據來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為430.58萬元(數(shù)據來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預算數(shù)為0萬元(數(shù)據來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出0萬元,主要用于……等方面;運行維護經費0萬元,主要用于……等方面。(沒有項目的也需要注明“2025年度本單位無項目預算!保
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,其中……(數(shù)據來源見表16,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預算的也需要注明“2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空!保
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款67.8萬元(數(shù)據來源見表14),比上一年增加22.2萬元,增加48.68%。主要原因是公用經費標準提高。
。ǘ叭苯涃M預算
本單位2025年“三公”經費預算數(shù)0.3萬元(數(shù)據來源見表15),其中,公務接待費0.3萬元,因公出國(境)費XX萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.46萬元,降低82.95%,主要原因是壓縮開支。
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本單位2025年會議費預算0萬元(數(shù)據來源見表14會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數(shù)0人,內容為……;培訓費預算4.22萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)47人,內容為事業(yè)單位工作人員培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內容為……。(沒有計劃的注明“2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動!保
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本單位2025年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。(沒有政府采購預算的也需要說明“2025年度本單位未安排政府采購預算!保
。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。(沒有處置或新增計劃的也需說明“2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等!保
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為430.58萬元,其中,基本支出430.58萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:岳陽縣中洲堤垸服務所預算公開表