亚洲一级爽快片婬片高清兔费_国产成人AⅤ毛片在线_国产又粗又黄又爽又硬的免费视频_国产AV无码亚洲AV无码无卡顿_亚洲步兵一区二区三区四区五区

岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心 2025年度單位預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:水利局   2025-01-16
瀏覽量:1 | | | |

  岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心

  2025年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

  21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲(chǔ)量調(diào)查和監(jiān)測(cè)、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即:辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測(cè)組、巡查組。本單位屬水利局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有干部職工70人,其中實(shí)有在職干部職工41人、退休人員29人;實(shí)有事業(yè)編制31人,自收自支編13人,編外人員13人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算378萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款378萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2)。本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少7.85萬(wàn)元,主要是因?yàn)轭A(yù)算人員減少共3人。

  (二)支出預(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算378萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出28.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10.97萬(wàn)元,農(nóng)林水支出324.3萬(wàn)元,住房保障支出13.86萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6)。支出較去年減少7.85萬(wàn)元,其中基本支出減少7.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少共3人。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算378萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.48萬(wàn)元、占4.89%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.24萬(wàn)元,占2.44%;事業(yè)單位醫(yī)療10.97萬(wàn)元,占2.9%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.15萬(wàn)元,占0.31%。住房公積金13.86萬(wàn)元,占3.67%;水土保持105.05萬(wàn)元,占27.79%;水資源節(jié)約管理與保護(hù)65.25萬(wàn)元,占17.26%;行政運(yùn)行154萬(wàn)元,占40.74%。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7)具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為224萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為154萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于……等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于……等方面;按項(xiàng)目管理的工資福利支出84萬(wàn)元;按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出70萬(wàn)元。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.76萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14),比上一年增加9.57萬(wàn)元,增加49.87%。主要原因是預(yù)算口徑不一致。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.49萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0.57萬(wàn)元,增加61.95%,主要原因是預(yù)算口徑不一致。

  (三)一般性支出情況

  本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.23萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)31人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元,內(nèi)容為……。

  (四)政府采購(gòu)情況

  本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

  2025年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛,擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,主要用于……,資金來(lái)源為。

  2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為378萬(wàn)元,其中,基本支出224萬(wàn)元,項(xiàng)目支出154萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  附件:岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心預(yù)算公開(kāi)表格

水土保持2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx