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2024年度岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門(mén)決算    
來(lái)源:水利局   2025-08-22
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  2024年度

  岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所

  部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 XX部門(mén)(單位)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所

  (單位)概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬(wàn)畝農(nóng)田不受漬,緩解中洲垸客水壓力,保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng),確保正常運(yùn)行。直接參與中洲垸防汛工作。承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、電排站(大電排站,南套電排站、北套電排站)、工程組、防汛抗旱組。截至2024年12月31日,共有干部職工82人,其中事業(yè)編制人員38人,自籌人員9人,離退人員35人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),為本級(jí)單位決算。

  第二部分

  部門(mén)決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分

  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2024年度收、支總計(jì)778.51萬(wàn)元。與上年相比,減少22.81萬(wàn)元,減少2.85%,主要是因?yàn)橹型居腥藛T正常退休。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2024年度收入合計(jì)778.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入467.89萬(wàn)元,占60.10%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入310.62萬(wàn)元,占39.9%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2024年度支出合計(jì)752.64萬(wàn)元,其中:基本支出752.64萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)467.89萬(wàn)元,與上年相比減少5.97萬(wàn)元,減少1.26%,主要是因?yàn)橹型居腥藛T正常退休。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2024年度財(cái)政撥款支出467.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的62.17%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少5.97萬(wàn)元,減少1.26%,主要是因?yàn)橹型居腥藛T正常退休。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2024年度財(cái)政撥款支出467.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類)支出22.67萬(wàn)元,占4.85%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出42.42萬(wàn)元,占9.07%;衛(wèi)生健康(類)支出21.99萬(wàn)元,占4.7%;農(nóng)林水(類)支出353.03萬(wàn)元,占75.45%;住房保障支出27.78萬(wàn)元,占5.94%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為419.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)為467.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.53%,其中:

  1、教育(類)支出。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加2023年度在職人員考核績(jī)效獎(jiǎng)。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出。

  年初預(yù)算為39.35萬(wàn)元,支出決算為42.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.80%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)導(dǎo)致。

  3、衛(wèi)生健康(類)支出。

  年初預(yù)算為21.99萬(wàn)元,支出決算為21.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  4、農(nóng)林水(類)支出。

  年初預(yù)算為330.40萬(wàn)元,支出決算為353.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)及工資正常增長(zhǎng)導(dǎo)致。

  5、住房保障支出。

  年初預(yù)算為27.78萬(wàn)元,支出決算為27.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2024年度財(cái)政撥款基本支出467.89萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)433.73萬(wàn)元,占基本支出的92.70%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、生活補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)34.16萬(wàn)元,占基本支出的7.30%,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2024年度本單位無(wú)政府性基金收支

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2024年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.76萬(wàn)元,支出決算為0.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.11%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,主要原因是本年度無(wú)出國(guó)出境安排。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.76萬(wàn)元,支出決算為0.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位從嚴(yán)控制接待支出,與上年相比減少0.09萬(wàn)元,減少50%,減少的主要原因我單位嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約要求,對(duì)公務(wù)接待支出實(shí)行從嚴(yán)管控。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車配置。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車配置。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:支出0萬(wàn)元

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓22人次,主要是防汛發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)為事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.11萬(wàn)元,用于開(kāi)展水利行業(yè)線下培訓(xùn),人數(shù)1人,內(nèi)容為水利行業(yè)相關(guān)知識(shí);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。

  組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。

 。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

  無(wú)。

 。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

 。ǹ(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳)

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、……

  ………

 。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋,可參考中央相關(guān)部門(mén)的名詞解釋)

  第五部分

  附件

  1、岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2024年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls

  2、2024年度岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx