2024年度
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)(單位)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類(lèi)統(tǒng)計(jì)違法行為。
(二)制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全縣地方生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
(三)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(四)收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
(五)依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
(六)加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
(七)組織指導(dǎo)全縣各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
(八)參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
(九)建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。
(十)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股、岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)(岳陽(yáng)縣民意調(diào)查中心)、岳陽(yáng)縣普查中心和岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位本級(jí),本單位沒(méi)有所屬獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1069.99萬(wàn)元。與上年相比,減少31.15萬(wàn)元,減少2.83%,主要是因?yàn)?/font>部分應(yīng)付費(fèi)用因手續(xù)未全,待次年支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)1061.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1059.15萬(wàn)元,占99.81%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入2.00萬(wàn)元,占0.19%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)1069.77萬(wàn)元,其中:基本支出276.27萬(wàn)元,占25.83%;項(xiàng)目支出793.5萬(wàn)元,占74.17%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1065.43萬(wàn)元,與上年相比,減少20.55萬(wàn)元,減少1.89%,主要是因?yàn)?/font>部分應(yīng)付費(fèi)用因手續(xù)未全,待次年支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出1065.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.57%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)41.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.09%,主要是因?yàn)?/font>資金的功能科目分類(lèi)影響計(jì)算結(jié)果。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出1065.22萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出989.51萬(wàn)元,占92.89%;教育(類(lèi))支出11.33萬(wàn)元,占1.06%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出38.43萬(wàn)元,占3.61%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出11.47萬(wàn)元,占1.07%;住房保障(類(lèi))支出14.48萬(wàn)元,占1.37%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為701.44萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1065.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的151.86%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為176.00萬(wàn)元,支出決算為186.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.00萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。
3、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為328.94萬(wàn)元,支出決算為323.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.25%,年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約開(kāi)支,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為32.50萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。
5、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))
年初預(yù)算為71.04萬(wàn)元,支出決算為173.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的243.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)五經(jīng)普業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
6、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.05萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。
7、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為243.94萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。
8、教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.33萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。
9、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為79萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,預(yù)算完成率為0%。年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)預(yù)算支出在實(shí)際支出時(shí),使用其他功能科目下的省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為19.31萬(wàn)元,支出決算為19.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.91萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位一名退休干部因身體原因突然辭世,相關(guān)部門(mén)補(bǔ)助的死亡撫恤金,在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.21萬(wàn)元,支出決算為1.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為10.26萬(wàn)元,支出決算為10.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.21萬(wàn)元,支出決算為1.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為14.48萬(wàn)元,支出決算為14.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出273.72萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)256.85萬(wàn)元,占基本支出的93.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)16.87萬(wàn)元,占基本支出的6.16%,主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元;基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.10萬(wàn)元,支出決算為4.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.51%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.10萬(wàn)元,支出決算為4.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加1.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.27%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度業(yè)務(wù)活動(dòng)增加,接待任務(wù)加重。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.82萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.82萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組70個(gè)、來(lái)賓610人次,主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局(單位本級(jí))更新公務(wù)用車(chē)0輛0。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,無(wú)支出,截至2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.87萬(wàn)元,比年上年決算數(shù)減少7.82萬(wàn)元,降低31.67%。主要原因是:上年度列支在公用經(jīng)費(fèi)中的部分支出今年預(yù)算在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú)統(tǒng)計(jì)工作調(diào)度會(huì);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.04萬(wàn)元,用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)10人,內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì);舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是無(wú)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額37萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額37萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的32.43%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的67.57%。十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金791.50萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
組織對(duì)“基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”“統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”“企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)”“第五次經(jīng)濟(jì)普查”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出791.50萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本單位項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照資金用途開(kāi)支,實(shí)行項(xiàng)目核算管理,項(xiàng)目資金的使用保障了第五次經(jīng)濟(jì)普查、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)、基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)項(xiàng)目等工作的順利開(kāi)展,取得了良好的社會(huì)效益。
組織對(duì)“岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1065.22萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,其他資金支出4.55萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門(mén)整體支出達(dá)到了預(yù)期工作成果,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期工作目標(biāo),保障了我單位人員工資的正常發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施,把統(tǒng)計(jì)履職與全縣大局工作有機(jī)結(jié)合,全面助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。
企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為201.30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為201.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是"四上"企業(yè)入庫(kù)家52家;二是確保了資料申報(bào)的高水平。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為211.12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為211.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是補(bǔ)助發(fā)放530人;二是發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%;三是保證了基層統(tǒng)計(jì)人員的穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
第五次經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為159.24萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為159.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是全面開(kāi)展普查登記工作,強(qiáng)化普查宣傳保障;二是集中開(kāi)展普查數(shù)據(jù)審核匯總、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估改錯(cuò)工作;三是加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,經(jīng)濟(jì)效益明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為149.93萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為149.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是統(tǒng)計(jì)月報(bào)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)次數(shù)12次;二是統(tǒng)計(jì)年報(bào)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)次數(shù)1次;三是專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查季報(bào)次數(shù)4次;四是異常數(shù)據(jù)處置率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
(3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2024年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx![]()
2、岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2024年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc