亚洲一级爽快片婬片高清兔费_国产成人AⅤ毛片在线_国产又粗又黄又爽又硬的免费视频_国产AV无码亚洲AV无码无卡顿_亚洲步兵一区二区三区四区五区

中共岳陽縣委組織部2025年度單位預算
來源:組織部   2025-01-16
瀏覽量:1 | | | |

                                 中共岳陽縣委組織部2025年度單位預算

  目錄

  第一部分  2025年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2025年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責。

  縣委組織部是財政全額撥款的行政事業(yè)單位。主要職責包括負責對全縣黨的組織的管理,干部隊伍管理和監(jiān)督,制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。

 。ㄒ唬﹥仍O機構設置。

  岳陽縣委組織部設有辦公室、干部辦、黨建辦、公務員一辦公室、公務員二辦公室、干部監(jiān)督辦(舉報中心)、人才與干部教育辦(縣委人才工作領導小組辦公室)、干部信息室、研究室(政策法規(guī)股)、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室;有4個直屬事業(yè)單位:①岳陽縣委組織部黨員教育中心;②岳陽縣黨群服務中心;③岳陽縣績效考評事務中心;④岳陽縣人才服務中心。⑵人員情況:組織部核定機關編制29名(包括行政編制 27名、工勤編制2名),實有22名;核定事業(yè)編制18名,實有16名。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算610.04萬元,其中,一般公共預算撥款610.04萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年2024年預算增加120.04萬元,主要是因為按零基預算改革的要求,重新調整項目支出預算。

  (二)支出預算

  2025年本單位支出預算610.04萬元,其中,一般公共服務520.48萬元,社會保障和就業(yè)支出39.55萬元,衛(wèi)生健康支出22.10萬元,住房保障27.92萬元。支出較去年減少57.56萬元,其中基本支出增加40.64萬元,項目支出減少79.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經(jīng)費減少,項目支出減少主要是因為按零基預算改革的要求,重新調整項目支出預算。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2025年一般公共預算撥款支出預算610.04萬元,其中,一般公共服務支出520.48萬元,占85.32%;社會保障和就業(yè)支出39.55萬元,占6.48%;衛(wèi)生健康支出22.10萬元,占3.62%;住房保障27.92萬元,占4.58%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出年初預算數(shù)為462.94萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預算數(shù)為147.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出147.1萬元,主要用于干部教育、干部檔案管理、遠程教育、績效考核工作、老黨員項目、黨建工作經(jīng)費等支出。

  四、政府性基金預算支出

  2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款89.03萬元,比上一年增加28.35萬元。主要原因是按照省政府零基預算改革的要求,全面打破預算分配“基數(shù)”嚴格落實“先定事后定錢”的原則,對我單位公用經(jīng)費偏低、部分項目彌補公用經(jīng)費的現(xiàn)狀,提高公用經(jīng)費人均標準。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元,其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元,降低50%,主要原因是按上級文件要求嚴控三公經(jīng)費開支。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2025年會議費預算2.7萬元,擬召開4次會議,人數(shù)350人,內容組織工作會議以及黨建工作會議;培訓費預算3萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)200人,內容組工業(yè)務培訓、黨建業(yè)務培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內容無。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2025年政府采購預算總額113.5萬元,其中工程類0萬元,貨物類73.5萬元,服務類40

  萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,本單位無公務車輛。

  2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為610.04萬元,其中,基本支出462.94萬元,項目支出147.1萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預算公開表格

104001__中共岳陽縣委組織部部門預算公開表.xlsx

2025年部門預算公開說明(岳陽縣老干部活動中心).docx

部門預算公開表(岳陽縣老干部活動中心).xlsx