中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2019年度部門預算公開
目錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究,擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調查研究,及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施,研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。
5、負責聯(lián)系民主黨派成員,通報情況,反映意見,貫徹落實中國共產(chǎn)黨的領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責,發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作,貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策,研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實,協(xié)調處理民族宗教工作中的重大問題,領導管理縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務,根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士,引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負責聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設,發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子的情況,反映他們的意見,協(xié)調關系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士,開展思想政治工作;指導國有企業(yè)等有關單位開展黨外知識分子工作;會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責聯(lián)系新的社會階層人士,充分發(fā)揮新的社會階層在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用;積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法;建立一支高素質的新的社會階層代表人士隊伍。指導國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策,調查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士,促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
10、統(tǒng)一領導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士,聯(lián)系海外有關社團及代表人士,做好臺胞、臺屬有關工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作規(guī)劃并組織協(xié)調,督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況,管理僑務行政事務,統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作,聯(lián)系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。
12、領導縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組,指導縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作,做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務。
(二)機構設置
中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(以下簡稱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部)是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,為正科級,統(tǒng)一領導管理民族宗教、僑務工作,2018年統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位機構改革,縣民族宗教事務局不再與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對外加掛縣民族宗教事務局牌子。將縣政府辦公室的僑務管理職責劃入縣委統(tǒng)戰(zhàn)部,對外使用縣政府僑務辦公室名稱。內設辦(室)重新作了規(guī)范和調整,設下列內設機構:辦公室、黨外干部辦和新的社會階層人士工作辦、民族宗教辦、非公有制經(jīng)濟聯(lián)絡辦、港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。統(tǒng)戰(zhàn)部共有干部職工25人,其中在編在職人數(shù)14人,3名借調人員,8名退休人員。核定行政編制9名,實有人數(shù)13人,參公事業(yè)編制3名,實有人數(shù)1人,3名借調人員不占編制。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2019年年初預算數(shù)247.4萬元,其中:一般公共預算撥款247.4萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款比上年預算減少3.49萬元減少,降低1.39%,減少的主要原因是上年度預算在職人員12人,本年度預算在職人員11人,因此人員和行政運轉經(jīng)費減少。
(二)支出預算
2019年年初預算數(shù)247.4萬元,比上年預算減少3.49萬元,降低1.39%;其中:機關工資福利支出104.6萬元,公用經(jīng)費支出21.9萬元,對個人和家庭的補助17.9萬元(退休人員津貼),項目支出103萬元與上年預算持平。支出增減原因是上年度預算在職人員12人,本年度預算在職人員11人,因此人員和行政運轉經(jīng)費減少。
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共財政預算為247.4萬元,比上年預算減少3.49萬元,降低1.39%。一般公共財政預算是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(一)基本支出
2019年年初預算數(shù)為144.4萬元,比上年預算減少3.49萬元,降低1.39%,一般公共財政預算減少原因為:上年度預算在職人員12人,本年度預算在職人員11人,因此人員和行政運轉經(jīng)費減少。一般公共財政預算中:工資福利支出104.6萬元(基本工資47.2萬元、津補貼25.9萬元、第十三個月工資3.9萬元、養(yǎng)老保險3.9萬元、醫(yī)療保險5.5萬元、工傷保險0.7萬元、住房公積金8.8萬元),一般商品和服務支出21.9萬元(辦公費1.43萬元、印刷費0.44萬元、水費0.37萬元、電費0.88萬元、郵電費0.22元、物業(yè)管理費0.36萬元、差旅費2.2萬元、會議費3萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費3.2萬元、公務交通補貼8.6萬元),對個人和家庭的補助17.9萬元(退休人員津補貼17.9萬元)。
(二)項目支出
2019年項目支出年初預算數(shù)為103萬元,與上年預算持平,項目支出中:海聯(lián)商聯(lián)會經(jīng)費8萬元、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費18萬元、非公黨建2萬元、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費5萬元、黨外人士教育培訓經(jīng)費8萬元、新社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班4萬元、民宗工作經(jīng)費20萬元、僑聯(lián)工作經(jīng)費10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡建設10萬元、同心工程工作經(jīng)費10萬元。主要用于海外聯(lián)絡聯(lián)誼、對臺商貿交流、海外招商、港澳臺同胞和海外僑胞座談會等支出,非公黨建示范點陣地建設,新的社會階層人士調查摸底、聯(lián)誼活動開支,民族宗教執(zhí)法檢查、“五進五好”寺觀創(chuàng)建,同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建和同心實踐項目基地建設,黨外代表人士教育培訓、萬企聯(lián)村專項經(jīng)費開支、縣鄉(xiāng)村三級統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡建設。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本部門2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款124.9萬元,比2018年減少2.33 萬元,降低1.8%。主要原因是原因是縮減了單位行政性支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.2萬元,其中,公務接待費3.2 萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與 2018年持平。本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定,按照執(zhí)行公務公函接待制度,接受紀律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度,本單位沒有公務車,沒有公務車運行維護費,公務出行費用即公務交通補貼,統(tǒng)計在“一般商品和服務支出預算表”中的“公務交通補貼費用”中。 2019年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。
(三)政府采購情況
2019年政府采購預算總額支出合計15萬元,(授予中小企業(yè)的合同金額為10萬元及占政府采購支出總金額的比重為67%)其中,政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購服務預算11.5萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是人員增加辦公電腦打印機辦公桌椅添置、統(tǒng)一戰(zhàn)線課題等方面的專項性課題研究、統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策及咨詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房,租用182個平方米,固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我部整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體績效目標的金額為247.4萬元,其中,基本支出144.4萬元,項目支出103萬元。目標任務:1、開展對臺商貿文化交流;2、開展海外聯(lián)誼聯(lián)商,開展招商引資工作;3開展全縣宗教界倡導“五進五好”活動;4、開展黨外代表人士、統(tǒng)戰(zhàn)干部主體培訓班;5、完成省級同心鄉(xiāng)村、省級同心項目創(chuàng)建;6、開展黨外人士課題調研活動;7、開展社會力量扶貧活動;8、建立健全宗教三級網(wǎng)絡和兩級責任制。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。本單位沒有重點績效評價項目所以公開的附件第30張表《項目支出績效目標表》為空。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。