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岳陽縣司法局單位2025年度單位預(yù)算
來源:岳陽縣司法局   2025-02-25
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岳陽縣司法局單位2025年

單位預(yù)算

 


目錄

 

第一部分  2025單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分 
 2025年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

  (一)職能職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定全縣司法行政規(guī)范性文件,編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃,并組織和監(jiān)督實施;指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村(居)人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機構(gòu)的工作、負責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機構(gòu)和法律服務(wù)市場;指導(dǎo)律師隊伍的行業(yè)管理,負責(zé)對公證、律師機構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作,檢查監(jiān)督律師、公證機構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況,對其違法違紀(jì)行為進行查處。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一,主管全縣司法行政工作。共有編制78人,其中機關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)74人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計財裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正工作管理股;榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個派出機構(gòu)。

  二、單位收支總體情況

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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1265.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1265.96萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。數(shù)據(jù)來源見表2如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財政專戶管理資金,則需注明“本單位2025沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算19國有資本經(jīng)營預(yù)算、20財政專戶管理資金預(yù)算均為空。”)收入較去年增加68.89萬元,主要是因為人員的增加。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算1265.96萬元,其中,一般公共服務(wù)732.23萬元,公共安全支出356.61萬元,社會保障和就業(yè)支出78.21萬元,衛(wèi)生健康支出43.70萬元,住房保障支出55.21萬元類級功能科目列出支出預(yù)算明細,數(shù)據(jù)來源見表6支出較去年增加68.89萬元,其中基本支出增加94.65萬元,項目支出減少25.75萬元數(shù)據(jù)來源見表7、1619、20,將其基本支出、項目支出相加。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加,項目支出減少主要是因為預(yù)算減少。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1265.96萬元,其中,2040601行政運行1058.04萬元,占83.58%2040602一般行政管理事務(wù)13.3萬元,占1.05%;2040605普法宣傳14萬元,占1.11%;2040607公共法律服務(wù)3.5萬元,占0.28%,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.61萬元,占5.81%;2089999其他社會保障和就業(yè)支出4.6萬元,占0.36%;2101101行政單位醫(yī)療支出39.1萬元,占3.09%;2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助4.6萬元,占0.36%;2210201 住房公積金支出55.21萬元,占4.36%數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1124.11萬元數(shù)據(jù)來源見表5,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2025項目支出年初預(yù)算數(shù)為141.85萬元數(shù)據(jù)來源見表5,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出141.85萬元,主要用于普法14萬元、人民調(diào)解2.1萬元、法律援助3.5萬元、社區(qū)矯正及安置幫教30.1萬元、行政復(fù)議與行政執(zhí)法培訓(xùn)工作費在13.3萬元,司法管理經(jīng)費74.35,會議費4.5萬元。

、政府性基金預(yù)算支出

2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表162025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款214.76萬元數(shù)據(jù)來源見表14,上一年增加28.95萬元,增加15.58%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2025“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.5萬元數(shù)據(jù)來源見表15,其中,公務(wù)接待費1.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費6萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費6萬元。比上一年減少1.8萬元,降低23.08%,主要原因是公務(wù)接待減少,公務(wù)用車出行減少。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會議費預(yù)算2萬元數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費,培訓(xùn)費預(yù)算2萬元。

(四)政府采購情況

本單位2025政府采購預(yù)算總額146萬元,其中工程類0萬元,貨物類95萬元,服務(wù)類51萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛。

2025擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1265.96萬元,其中,基本支出1124.11萬元,項目支出141.85萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23

、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

附件:2025年司法局部門預(yù)算公開表格部門預(yù)算公開表.xlsx