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2024年中共岳陽縣委編辦部門預(yù)算公開
來源:縣編辦   2024-01-12
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  目 錄

  第一部分 2024年單位預(yù)算說明

  一、  部門基本概況

  (一)   職能職責(zé)

 。ǘ   機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、  部門收支總體情況

 。ㄒ唬   收入預(yù)算

  (二)   支出預(yù)算

  四、  一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬   基本支出

  五、  項(xiàng)目支出

  六、  政府性基金預(yù)算支出

  七、  其他重要事項(xiàng)的情況說明

  八、  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  九、  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  十、  一般性支出情況

  十一、  政府采購情況

  十二、  國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  十三、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

  十四、 名詞解釋

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽縣縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣發(fā)〔2019〕2號(hào))精神,設(shè)立中共岳陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制,調(diào)整優(yōu)化縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制,縣委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室作為委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)委員會(huì)日常工作,作為縣委工作機(jī)關(guān),對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱,歸縣委組織部管理。

  貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu))和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室(中文域名管理室)、編制管理室(實(shí)名制信息室、公務(wù)用車編制室)、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個(gè)股室。

  共有在職干部11人,其中,男6人、女5人,另有退休干部3人。

  二、部門收支總體情況

  2024年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。(單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17、18、19、20、21、22表均為空。)收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  (一)收入預(yù)算:

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算154.81萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款154.81萬元(經(jīng)費(fèi)撥款154.81萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款154.81萬元)。收入較去年減少26.82萬元,主要原因是機(jī)關(guān)單位在編人員減少。

  (二)支出預(yù)算:

  2024年本部門支出預(yù)算154.81萬元,其中,一般公共服務(wù)126.67萬元,社會(huì)保障和就業(yè)12.42萬元,衛(wèi)生健康支出6.94萬元,住房保障8.77萬元,機(jī)關(guān)和商品服務(wù)支出37.11萬元。支出較去年減少26.82萬元,主要原因是機(jī)關(guān)單位在編人員減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算154.81萬元,其中,一般公共服務(wù)支出89.57元,占58%;社會(huì)保障和就業(yè)12.42萬元,占8%;衛(wèi)生健康支出6.94萬元,占4.5%;住房保障8.77萬元,占5.7%;機(jī)關(guān)和商品服務(wù)支出37.11萬元,占23.8%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯

  2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)154.81萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出117.7萬元、一般商品和服務(wù)支出37.11萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:

  2024年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):

  本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.11萬元,比上年增加5.61萬元,占比15%。主要原因是:增加鄉(xiāng)村振興扶貧工作開支預(yù)算。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:

  本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,與上年持平。(2)岳陽縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。(3)2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次0人。2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次0人。。

  (三)一般性支出情況:

  本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)37.11萬元,其中:辦公費(fèi)3.3萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)2.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用9.1萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5元,其他商品支出9萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:

  本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃,也無政府采購支出。

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:

  截至上一年12月底,本單位年末共有車輛0輛;占用(或租用)辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。

  無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額154.81萬元,其中,基本支出154.81萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

2024年部門預(yù)算公開表.xlsx