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共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2022年部門決算公開
來源:團(tuán)縣委   2023-08-18
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  2022年度

  共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)

  部門決算

  目錄

  第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)

  概況

  一、 部門職責(zé)

 。ㄒ唬└鶕(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作,按照上級(jí)團(tuán)委的要求,擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃,組織團(tuán)員青年,積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。

 。ǘ┙M織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí),檢查建功和育人相結(jié)合,在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義的接班人。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、組宣部、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。

 。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成。共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

  (見附件)

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計(jì)114.82萬元。與上年相比,增加36.79萬元,增長(zhǎng)32.04%,主要是因?yàn)楸灸甓热藛T增加。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計(jì)111.62萬元,其中:財(cái)政撥款收入64.17萬元,占57.48%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入47.45萬元,占42.52%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計(jì)105.24萬元,其中:基本支出105.24萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)64.17萬元,與上年相比,減少12.17萬元,減少18.9%,主要是因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政部收付實(shí)現(xiàn)制核算要求,本年預(yù)算指標(biāo)結(jié)余不再列當(dāng)年收入,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入總計(jì)較上年減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出64.17萬元,占本年支出合計(jì)的60.97%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少12.17萬元,減少18.9%,主要是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支,實(shí)際支出較上年有所減少。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出64.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出57.75萬元,占90%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.36萬元,占5%;衛(wèi)生健康支出1.17萬元,占1.8%;住房保障支出1.89萬元,占3.2%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為51.07萬元,支出決算數(shù)為64.17萬元,完成年初預(yù)算的125.65%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出。

  年初預(yù)算為44.65萬元,支出決算為57.75萬元,完成年初預(yù)算的129%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算安排存在缺口,年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  2、社會(huì)保障與就業(yè)支出。

  年初預(yù)算為3.36萬元,支出決算為3.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  3、衛(wèi)生健康支出。

  年初預(yù)算為1.17萬元,支出決算為1.17萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  4、住房保障支出。

  年初預(yù)算為1.89萬元,支出決算為1.89萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出64.17萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)34.55萬元,占基本支出的53.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)29.62萬元,占基本支出的46.16%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無政府性基金收支。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長(zhǎng))0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.62萬元,比上年決算數(shù)增加21.53萬元,增長(zhǎng)72%。主要原因是:年初預(yù)算安排存在缺口,年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  十一、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.7萬元,用于召開2022年五四表彰大會(huì),人數(shù)148人,內(nèi)容為青春心向黨建功新時(shí)代,表彰“岳陽(yáng)縣優(yōu)秀共青團(tuán)員”、“岳陽(yáng)縣優(yōu)秀共青團(tuán)干部”、“岳陽(yáng)縣五四紅旗團(tuán)委”以及“岳陽(yáng)縣青年五四獎(jiǎng)?wù)隆;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出64.17萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。本單位無項(xiàng)目支出。本單位無重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出。

 。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

  無。

 。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  無。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、2022年部門決算公開表格

  2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年部門決算公開表格-共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì).xls

團(tuán)縣委2022年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx