目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護,發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實施旅游開發(fā),負責旅游設施和服務設施建設,對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。
(二)機構(gòu)設置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設機構(gòu)8個,分別是:辦公室、計財股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會,全額撥款事業(yè)編制18名,烈士遺屬安置2名,在職人員共20名。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算474.04萬元,其中,一般公共預算撥款302.20萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)171.84萬元,本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年增加194.08萬元,主要是因為:1、人員調(diào)入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼納入財政預算,人員經(jīng)費正常增加。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)年底下?lián)茼椖抠Y金。
(二)支出預算
2023年本單位支出預算474.04萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出19.63萬元,衛(wèi)生健康支出10.97萬元,農(nóng)林水支出259.58萬元,住房保障支出13.86萬元,文化旅游體育與傳媒支出120萬元,其他支出50萬元。支出較去年增加194.08萬元,其中基本支出增加7.15萬元,項目支出增加186.93萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員調(diào)入以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼納入財政預算,人員經(jīng)費正常增加;項目支出增加主要是因為無編財政供養(yǎng)人員經(jīng)費歸屬改為項目支出以及2022年底下?lián)茼椖抠Y金結(jié)轉(zhuǎn)導致。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算424.04萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出19.63萬元,占4.63%;衛(wèi)生健康支出10.97萬元,占2.59%;農(nóng)林水支出259.58萬元,占61.22%;住房保障支出13.86萬元,占3.26%;文化旅游體育與傳媒支出120萬元,占28.30%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為231.41萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出208.31萬元、一般商品和服務支出23.10萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為192.63萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括大云山國家森林公園資源保護、會議費、林場管理工作經(jīng)費、文化旅游專項資金。其中:大云山國家森林公園資源保護50萬元,主要用于森林資源管護支出、天然林保護、造林補助、林木養(yǎng)護等項目;會議費2.70萬元,主要用于保障各項會議高質(zhì)量高標準召開,促進機關日常工作順利開展;林場管理工作經(jīng)費19.93萬元,主要用于保障無編財政供養(yǎng)人員工資福利等;文化旅游資金120萬元,主要用于道路改造及旅游基礎設施建設。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算50萬元,其中用于社會福利的彩票公益金支出50萬元,占比100.00%。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款23.10萬元,比上一年增加12.30萬元,增加114%。主要原因是公車補貼今年納入了機關運行經(jīng)費。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.70萬元,其中,公務接待費3.70萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
培訓費預算0.50萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)20人,內(nèi)容為事業(yè)單位管理平臺培訓、林業(yè)行業(yè)培訓,2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年度本單位未安排政府采購預算。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為474.04萬元,其中,基本支出231.41萬元,項目支出242.63萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格