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岳陽縣毛田鎮(zhèn) 2024年政府財政決算公開
來源:毛田鎮(zhèn)人民政府   2025-08-22
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岳陽縣毛田鎮(zhèn)

2024年政府財政決算公開

 

目錄

第一部分  毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政決算

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決算情況說明

(一)毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度收入支出決算總體情況說明

(二)毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度收入決算情況說明

(三)毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度支出決算情況說明

(四)毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

二、毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分  社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績效工作開展情況

第七部分  名詞解釋

 

第一部分  毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能:決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的問題,領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù),領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機關(guān)及4個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部128人、退休91人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成:由政府機關(guān)、民政所、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政決算

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決算情況說明

(一)毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度收入支出決算總體情況說明:2024年鎮(zhèn)財政決算收支總計9121.02萬元,比上年減少1299.39萬元,減少原因是其他收入減少1299.39萬元。

(二)毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度收入決算情況說明:2024年公共財政決算收入共9121.02萬元。其中上級財政補助收入8690.42萬元占收入95.28%(其他收入4693.35萬元),地方公共財政收入430.6萬元占收入的4.72%。

   (三)毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度支出決算情況說明:2024年公共財政決算支出9121.02萬元,其中一般公共服務(wù)支出2305.27萬元占支出25.27%,國防支出5萬元占支出0.24%,教育支出4.76萬元占支出0.05%,社會保障和就業(yè)支出174.25萬元占支出1.91%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出212.15萬元占支出2.33%,農(nóng)林水支出1532.35萬元占支出16.80%,自然資源海洋氣象等支出2萬元占支出0.02%,住房保障支出87.83萬元占支出0.96%,國有資本經(jīng)營支出9.9萬元占支出0.11%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55.08萬元占支出0.60%,其他支出4732.43萬元占支出51.71%。

(四)關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:

1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2024年三公經(jīng)費支出總額為2萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用2萬元、公務(wù)用車0萬元(其中公務(wù)用車0萬元,公務(wù)用車購置0萬元)。較2023年三公經(jīng)費增加2萬元,其中公務(wù)用車支出0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)公車,租用的綜治辦巡邏車運行支出納入其他交通費用;公務(wù)接待開支增加2萬元,2023年公務(wù)接待在食堂支出未單獨列支。

2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2024年毛田鎮(zhèn)公務(wù)接待費2萬元,本年共接待100批次,500人次。公務(wù)用車費0萬元(其中公務(wù)用車0萬元,公務(wù)用車購置0萬元),本單位無公務(wù)用車。

二、毛田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本年度政府性基金收入決算251.15萬元,政府性基金支出決算251.15萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出212.15萬元占支出84.47%,其他支出39萬元占支出15.53%。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本年度國有資本經(jīng)營收入決算9.9萬元,本年度國有資本經(jīng)營支出決算9.9萬元。

第五部分  社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況:至2024年12月31日止,毛田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2024年毛田鎮(zhèn)上級財政補助收入共8690.42萬元,其中基數(shù)補貼115.72萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費577.49萬元、其他專項指標(biāo)1148.29萬元,稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1510.24萬元、其他收入4693.35萬元。

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況:2024年三公經(jīng)費支出總額為2萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用2萬元(接待批次100次,接待人數(shù)500人)、公務(wù)用車費0萬元。 2024年三公經(jīng)費支出總額為2萬元,較2022年三公經(jīng)費增加2萬元,其中公務(wù)用車支出0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)接待開支增加2萬元,主要原因是2023年公務(wù)接待在食堂支出未單獨列支。

四、預(yù)算績效工作開展情況

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2024年我們在進(jìn)行財政決算過程中,結(jié)合決算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2024年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》,對決算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額9121.02萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

 

 2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算公開表格.xls

2024毛田鎮(zhèn)總體支出績效.pdf