一、2025年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi):工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排;按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎勵資金,財政預(yù)算安排口徑不變;退休人員生活補(bǔ)貼納入社會化發(fā)放,財政預(yù)算安排口徑不變。
。ǘ┕媒(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出:實(shí)行定員定額,按照12000元/人進(jìn)行安排。
2.公車改革經(jīng)費(fèi):嚴(yán)格按公車改革政策要求,按照車改辦審核的對象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi),未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3.專項資金:除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外,其余所有專項資金按零基預(yù)算改革要求安排。
(三)社會保障繳費(fèi):根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》(岳縣政辦函〔2018〕123號)的有關(guān)規(guī)定,行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管,職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管,財政安排口徑不變。具體為:養(yǎng)老保險金按按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的24%征收,其中:財政安排16%,個人負(fù)擔(dān)8%;職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的12%征收(單位部分8%上解縣財政、個人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局);醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼(績效工資)的10.5%征收,其中財政安排8.5%,個人負(fù)擔(dān)2%;工傷保險按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的1%安排。
。ㄋ模┳》抗e金:按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼(績效工資)的12%安排。
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所有非稅收入全部納入預(yù)算管理,實(shí)行綜合預(yù)算,凡未編報年度預(yù)算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政,不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共財政預(yù)算收入計劃3720萬元,增長2.7%,其中一般公共預(yù)算地方收入457萬元,增長10.2%,上級補(bǔ)助收入3263萬元,增長7.5%。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為3720萬元,比2024年預(yù)算增加100萬元。
1.地方一般公共預(yù)算收入財力457萬元,增加財力52萬元。其中:稅收收入增加財力46萬元;非稅收入增加財力6萬元。
2.上級補(bǔ)助收入3263萬元,同比2024年計劃增加可用財力 48萬元。具體情況是:
。1)均衡性轉(zhuǎn)移支付899萬元,增加35萬元。
。2)基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬元,增加0萬元。
(3)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(包括村干部養(yǎng)老保險)283萬元,增加9萬元。
。4)稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元,增加0萬元。
。5)工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元,增加0萬元。
。6)財力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元,增加0萬元。
。7)體制補(bǔ)助81.28萬元,增加0萬元。
。8)縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬元,增加0萬元。
。9)上劃中央兩稅返還28萬元,增加0萬元。
。10)專項指標(biāo)1055萬元,增加0萬元。
(11)其他收入682.25萬元,增加12萬元。
3、上年結(jié)余0萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預(yù)算支出支出3662.4萬元,增加187.6萬元。
支出按功能科目分類安排情況是:
。ㄒ唬┮话愎卜⻊(wù)支出
1、政府機(jī)關(guān)支出1915.6萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1297.6萬元,包括工資津補(bǔ)貼937.6萬元,社保繳費(fèi)252萬元(養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分),住房公積金108萬元(單位部分)。工作經(jīng)費(fèi)支出100萬元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額,按8000元/人,90人,共72萬元;專項經(jīng)費(fèi)446萬元,分別是:鄉(xiāng)村振興200萬元,其他部門運(yùn)轉(zhuǎn)專項246萬元。
2、人大事務(wù)支出10萬元。
3、政協(xié)事務(wù)支出5萬元。
4、統(tǒng)計事務(wù)支出2萬元。
5、稅收事務(wù)支出3萬元。
6、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元。
7、市場監(jiān)督事務(wù)支出10萬元。
8、組織事務(wù)支出20萬元。
9、宣傳事務(wù)支出20萬元。
10、其他一般公共服務(wù)支出50萬元。
。ǘ﹪乐С5萬元 :武裝專項經(jīng)費(fèi)5萬元。
。ㄈ┕舶踩С25萬元:派出所專項10萬元,司法所 專項5萬元,強(qiáng)制隔離戒毒5萬元,其他公共安全5萬元。
。ㄋ模┙逃С20萬元:其他教育支出 20萬元。
。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出20萬元:其他文化旅游體育與傳媒支出20萬元
。┥鐣U暇蜆I(yè)支出150.4萬元。
人力資源和社會保障管理事務(wù)40萬元,財政對社會保險基金的補(bǔ)助50萬元,撫恤20萬元,其他社會保障和就業(yè)支出40.4萬元。
。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出20萬元。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急經(jīng)費(fèi)10萬元。
。ò耍┕(jié)能環(huán)保支出110萬元。
村級環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)110萬元。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出180萬元。
集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治50萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元。
(九)農(nóng)林水支出760萬元:
1、林地20萬元:復(fù)墾復(fù)綠專項20萬元。
2、水利100萬元:農(nóng)村水利建設(shè)專項100 萬元。
3、林業(yè)站森林防火專項經(jīng)費(fèi)10萬元。
4、農(nóng)村綜合改革107萬元;村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)283萬元;美麗鄉(xiāng)村支出200萬元。
5、鄉(xiāng)村振興20萬元。
6、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展20萬元。
。ㄊ┙煌ㄟ\(yùn)輸支出80萬元:道路維護(hù)支出80萬元。
。ㄊ唬┥虡I(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元:其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元。
(十二)住房保障支出120萬元:保障性安居工程支出100萬元。
。ㄊ模(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45萬元:自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出45萬元。
(十五)預(yù)備費(fèi)20萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)20萬元。
一般公共預(yù)算平衡情況
2025年全鎮(zhèn)可用財力計劃3720萬元;2025年一般公共預(yù)算支出3611萬元,上解支出109萬元,全鎮(zhèn)財政總支出3720萬元;收支平衡。