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2024年度 岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2025-08-22
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  2024年度

  岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)(單位)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)(單位)概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

  2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)道路、公園廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)者,以及有照經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。

  3.行使個(gè)體門(mén)店經(jīng)營(yíng)者不安執(zhí)照規(guī)定場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán)。

  4.行使對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。

  5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。

  6.行使對(duì)未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對(duì)影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營(yíng)者的行政處罰權(quán)。

  7.對(duì)涉嫌無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為查處時(shí),可以查封、扣押專門(mén)用于從事無(wú)照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)(商)品。

  8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路和公共場(chǎng)地違法停放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。

  9.行使市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

  10.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。

  岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工140人,其中在職人員52人,臨聘人員 71人,退休人員17人。縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)五個(gè)股室和四個(gè)中隊(duì):辦公室、財(cái)務(wù)、人事、工會(huì)、督察辦,城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、市場(chǎng)中隊(duì)和綜合執(zhí)法中隊(duì)。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位決算。

  第二部分

  部門(mén)決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分

  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2024年度收、支總計(jì)1545.53萬(wàn)元。與上年相比,增加274.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.64%,主要是因?yàn)?024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)合并后,部分人員經(jīng)費(fèi)及費(fèi)用在本單位列支。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2024年度收入合計(jì)1525.49萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入490.71萬(wàn)元,占32.17%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1034.78萬(wàn)元,占67.83%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2024年度支出合計(jì)1545.53萬(wàn)元,其中:基本支出1545.53萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)490.71萬(wàn)元,與上年相比,減少68.75萬(wàn)元,減少12.29%,主要是因?yàn)橛胁糠秩藛T退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2024年度財(cái)政撥款支出490.71萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出25.5萬(wàn)元,占5.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出41.7萬(wàn)元,占8.5%;衛(wèi)生健康支出(類)支出23.3萬(wàn)元,占4.75%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出370.78萬(wàn)元,占75.55%;住房保障支出(類)支出29.43萬(wàn)元,占6%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為445.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)為490.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.15%,其中:

  1、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為25.5萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為39.24萬(wàn)元,支出決算為39.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2.45萬(wàn)元,支出決算為2.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為20.85萬(wàn)元,支出決算為20.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為2.45萬(wàn)元,支出決算為2.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為351.09萬(wàn)元,支出決算為358.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)合并,人員經(jīng)費(fèi)及費(fèi)用在本單位支出。

  7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.75萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。

  8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為29.43萬(wàn)元,支出決算為29.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2024年度財(cái)政撥款基本支出490.71萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)443.41萬(wàn)元,占基本支出的90.36%,包括基本工資153.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金81.55萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資82.4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.35萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.9萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.45萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.67萬(wàn)元、住房公積金32.38萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出6.58萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)12.48萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)47.3萬(wàn)元,占基本支出的9.64%,主要包括辦公費(fèi)4.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.68萬(wàn)元、電費(fèi)2.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.33萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.37萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.62萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用25.66萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元;基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出.

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為4.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的94%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。             公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算等預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為4.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,本單位未開(kāi)展因公出國(guó)(境)。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要是本單位本年未發(fā)生接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.7萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元,主要是本單位公務(wù)用車油料及維修費(fèi),截至2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。主要原因是:本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。”。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元,用于召開(kāi)城管大隊(duì)全體職工大會(huì)會(huì)議,人數(shù)80人,內(nèi)容為2023年表彰大會(huì)、2025年動(dòng)員工作會(huì);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨校中青班培訓(xùn),人數(shù)1人,內(nèi)容為中青班骨干培訓(xùn);本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是2024年本單位未未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額249.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出136.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出113.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額249.3萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額249.3萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2024年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)巡邏用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)

  十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度無(wú)等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度無(wú)等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)無(wú)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

  組織對(duì)岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)一個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出490.71萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

 。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  2024年本單位無(wú)項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

 。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、2024年部門(mén)決算公開(kāi)表格

  2、2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2024年決算報(bào)表.xlsx

岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx