2024年度
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔;負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。
5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無害化處理;負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無害化處理;負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無害化處理。
6.指導(dǎo)垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作;指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。
7.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
8.職能轉(zhuǎn)變?h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān),推進(jìn)經(jīng)營性職能剝離,推進(jìn)向社會(huì)購買服務(wù),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能,強(qiáng)化公益服務(wù),做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工605人,其中在職人員53人,臨聘人員 454人,退休人員98人?h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無害化處理服務(wù)股。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
。ㄒ姼郊
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)3427.94萬元。與上年相比,減少710.02萬元,減少17.16%,主要是因?yàn)槿藛T減少,有職工退休。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)3331.38萬元,其中:財(cái)政撥款收入2388.93萬元,占71.71%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入942.45萬元,占28.29%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)3426.57萬元,其中:基本支出958.71萬元,占27.98%;項(xiàng)目支出2467.86萬元,占72.02%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2390.31萬元,與上年相比,減少51.84萬元,減少2.12%,主要是人員部分退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出115.26萬元,占本年支出合計(jì)的8.35%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少27.26萬元,減少19.13%,主要是因?yàn)樵黾油诵萑藛T,減少人員經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出2388.93萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出15.3萬元,占0.64%;科學(xué)技術(shù)支出(類)支出74.48萬元,占,3.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出31.94萬元,占1.34%;衛(wèi)生健康支出(類)支出14.50萬元,占0.60%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出1966.52萬元,占82.32%;住房保障支出(類)支出17.69萬元,占0.74%;農(nóng)林水支出(類)支出268.5萬元,占11.24%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2005.3萬元,支出決算數(shù)為2388.93萬元,完成年初預(yù)算的119.13%,其中:
教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.3萬元,年初無預(yù)算,無法計(jì)算百分比,年中追加資金。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50萬元,年初無預(yù)算,無法計(jì)算百分比,年中追加資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為24.42萬元,支出決算為24.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.53萬元,支出決算為1.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,年初無預(yù)算,無法計(jì)算百分比,年中追加資金。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為12.97萬元,支出決算為12.97萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為1.53萬元,支出決算為1.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1946.54萬元,支出決算為1966.52萬元,完成年初預(yù)算的101.03%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為18.31萬元,支出決算為17.69萬元,完成年初預(yù)算的96.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,有部分費(fèi)用2025年元月份支付。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為24.48萬元,年初無預(yù)算,無法計(jì)算百分比,年中追加資金。
農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為268.5萬元,年初無預(yù)算,無法計(jì)算百分比,年中追加資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出309.95萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)297.07萬元,占基本支出的95.84%,主要包括基本工資70.49萬元、津貼補(bǔ)貼0.42萬元、獎(jiǎng)金45.36萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資39.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.16萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.53萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.53萬元、住房公積金17.69萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出2.46萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)74.94萬元、撫恤金6萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元;公用經(jīng)費(fèi)12.88萬元,占基本支出的4.16%,主要包括辦公費(fèi)3.84萬元、印刷費(fèi)1.69萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.37萬元、電費(fèi)2.31萬元、郵電費(fèi)0.86萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.43萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.53萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、專用材料費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.42萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.37萬元、辦公設(shè)備購置0.14萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元;基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0.16萬元,年初無預(yù)算,無法計(jì)算百分比,年中追加資金。其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費(fèi),與上年相比等于0萬元,無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0.16萬元,年初無預(yù)算,無法計(jì)算百分比,年中追加資金。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于)預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無公務(wù)用車購置,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是歷年無公務(wù)用車購置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是本單位無公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.16萬元,全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓20人次,主要是其他縣市環(huán)衛(wèi)工作交流接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2024年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0!薄
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,本單位2024年未召開大型會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元,用于開展入黨積極分子培訓(xùn),人數(shù)1人,內(nèi)容為黨校入黨積極分子培訓(xùn);舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,主要是本單位本年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額411.33萬元,其中:政府采購貨物支出90.17萬元、政府采購工程支出127.79萬元、政府采購服務(wù)支出193.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額411.33萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額411.33萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛41輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車41輛,其他用車主要是環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
(1)績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金2078.98萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)”“餐廚廢棄物無害化處理費(fèi)”“高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”“市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“清掃保潔服務(wù)”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2078.98萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
組織對(duì)岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心一個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2388.93萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
。2)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為861萬元,執(zhí)行數(shù)為861萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:
餐廚廢棄物無害化處理費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。
高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預(yù)算的100%。
市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為276萬元,執(zhí)行數(shù)為276萬元,完成預(yù)算的100%。
清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元,執(zhí)行數(shù)為500萬元,完成預(yù)算的100%。
。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開;部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔2020〕7號(hào))。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告