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2024年度岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門(單位)部門決算
來源:縣退役軍人事務(wù)局   2025-08-22
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2024年度

岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門(單位)部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門(單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


 

 

 

 

第一部分

 

岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門(單位概況

 

 

 

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作;

3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵及隨軍家屬安置計(jì)劃,并組織實(shí)施;                                

4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作;

5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動,承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作,負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤,指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理;

6、提供收養(yǎng),弘揚(yáng)救助精神,負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:岳陽縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立,屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門,對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室,下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級機(jī)構(gòu)。局本級行政編制9名,事業(yè)編制24名;年末實(shí)有人數(shù)38人,其中:在職34人,退休3人。

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽縣退役軍人事務(wù)局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽縣退役軍人事務(wù)局本級,未納入本單位2024年度部門決算編制范圍的局屬事業(yè)單位2個(gè):岳陽縣光榮院、退役軍人服務(wù)中心;岳陽縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心兩個(gè)二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算,納入局本級決算。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

(見附件)


 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)8,860.75萬元。與上年減少36.43萬元,減少0.41%,主要是因?yàn)?/span>減少了退役軍人服務(wù)體系建設(shè)上級專項(xiàng)資金

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)8,809.77萬元,其中:財(cái)政撥款收入8801.87萬元,占99.91%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入7.89萬元,占0.09%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)8,859.28萬元,其中:基本支出432.15萬元,占4.88%;項(xiàng)目支出8,427.14萬元,占95.12%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,802.71萬元,與上年相比,增長160.72萬元,增長1.86%,主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增漲。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出8,801.69萬元,占本年支出合計(jì)的99.35%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長160.54萬元,增長1.86%,主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增漲。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出8,801.69萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)支出8340.01萬元,占95%;衛(wèi)生健康(類)支出461.68萬元,占5%

 

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,986.21萬元,支出決算數(shù)為8,801.69萬元,完成年初預(yù)算的443.14%,其中:

1、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為285.93萬元,支出決算為429.67萬元,完成年初預(yù)算的150.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為292萬元,支出決算為347.05萬元,完成年初預(yù)算的118.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:用于行政運(yùn)行項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款))擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))。

年初預(yù)算為380萬元,支出決算為543萬元,完成年初預(yù)算的142.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng))。

   年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2355.50萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))。

年初預(yù)算為200萬元,支出決算為372.90萬元,完成年初預(yù)算的186.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為478.7萬元,支出決算為842.70萬元,完成年初預(yù)算的176.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為266.63萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 傷殘撫恤(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1078.08萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為965萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 褒揚(yáng)紀(jì)念(項(xiàng))

年初預(yù)算為20萬元,支出決算為43.48萬元,完成年初預(yù)算的217.40%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 光榮院(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為237.02萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為220萬元,支出決算為309.31萬元,完成年初預(yù)算的140.60%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

13、健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為461.68萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

14、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為117.79萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

15、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.97萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

16、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項(xiàng)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為37.87萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

17、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為106.36萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

18、社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出項(xiàng)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為273.69萬元,因年初無預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無比較,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出429.67萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)392.12萬元,占基本支出的91.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)37.55萬元,占基本支出的8.74%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2024本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.81萬元,支出決算為4.81萬元,完成預(yù)算的100.00%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,上年因公出國(境)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.81萬元,支出決算為4.81萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比減少1.00萬元,減少17.21%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,上年公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.81萬元,占100.00%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組 個(gè),累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.81萬元,全年共接待來訪團(tuán)組58個(gè)、來賓615人次,主要是局機(jī)關(guān)及所屬單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,岳陽縣退役軍人事務(wù)局(單位本級或某二級機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截202412月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.55萬元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增長26.27 萬元,增長232.89 %。主要原因是:年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)2.66萬元,用于召開全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所長會議老兵返鄉(xiāng)活動會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所長會議、老兵返鄉(xiāng)活動會議;開支培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元,用于開展本單位干部職工在職培訓(xùn),人數(shù)3人,內(nèi)容為2024年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額139.71萬元,其中:政府采購貨物支出106.71萬元、政府采購工程支出10.50萬元、政府采購服務(wù)支出22.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額139.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額100萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的71.58%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至202412月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明

1)績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目2個(gè),二級項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金8372.02 萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的95.12%。組織對2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2024年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對“社會保障和就業(yè)支出”“衛(wèi)生健康支出”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出8372.02萬元,政府性基金預(yù)算支出0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,2024年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行,壓縮非生產(chǎn)開支,進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算行為,加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行,積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,年初我局制定了《岳陽縣退役軍人事務(wù)局2024年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》,制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

組織對本單位開展整體支出績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出8801.87萬元,政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價(jià)情況來看,重點(diǎn)保障基本民生,2024年度開展雙擁、春節(jié)走訪、部隊(duì)慰問人數(shù)達(dá)13500人;對退役軍人開展權(quán)益維護(hù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)100人次;發(fā)放各類優(yōu)撫對象補(bǔ)助資金1187.7萬元;完成全縣烈士紀(jì)念設(shè)施維修20余處。

2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(如有)。

義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為372.90 萬元,完成預(yù)算的186.45%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及時(shí)足額發(fā)放,群眾普遍對家庭優(yōu)待金的準(zhǔn)確足額及時(shí)發(fā)放感到滿意;二是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金的放發(fā)是落實(shí)《軍人撫恤優(yōu)待條例》的重要舉措,體現(xiàn)了地方人民政府愛軍擁軍的優(yōu)良傳統(tǒng)、對國防建設(shè)的支持以及對軍人家屬的照顧,能進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系,營造濃厚的雙擁環(huán)境,提高全民的國防意識,激勵廣大有志青年踴躍參軍報(bào)國,激勵現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國防、在軍營建功立業(yè)

3)部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開;部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號)中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔2020〕7號)。


 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

 

第五部分

 

附件

 

1、2024年部門決算公開表格

2、2024年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

岳陽縣退役軍人事務(wù)局本級2024決算公開表.xlsx

岳陽縣退役軍人事務(wù)局本級2024年度部門整體支出績效自評.doc