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中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2025年度預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣委巡察辦   2025-01-16
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中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2025

單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。


第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委巡察辦)是中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組)的日常辦事機(jī)構(gòu),作為縣委工作機(jī)關(guān),為正科級(jí),設(shè)在中共岳陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。

主要職責(zé)是:

1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作。

4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

5.配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.綜合室:負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪、文件文稿工作;負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開(kāi)等行政后勤工作;按照有關(guān)規(guī)定,協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評(píng)分等工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè);承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.巡察室:貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署,負(fù)責(zé)縣本級(jí)巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理,具體承辦巡察材料的收集、巡察問(wèn)題線索的分類(lèi)、整理和移交工作;負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、縣委書(shū)記專(zhuān)題會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作;負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.督辦室:依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問(wèn)題整改要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問(wèn)題線索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問(wèn)題的整改工作;負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案,組織督辦工作;負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺(tái)賬(資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)),及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況,起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告;負(fù)責(zé)對(duì)巡察問(wèn)題整改情況進(jìn)行綜合考核評(píng)分;承擔(dān)信息管理事項(xiàng),負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn),配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

4.信息中心:主要負(fù)責(zé)對(duì)巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問(wèn)題線索信息化管理。

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算187.46萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款187.46萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、20財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算均為空。收入較去年減少27.30萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>調(diào)離1人、退休1人,運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按零基預(yù)算改革的要求壓減30%。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算187.46萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)152.60萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.90萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出0.14萬(wàn)元,住房保障支出10.82萬(wàn)元。支出較去年減少27.30萬(wàn)元,其中基本支出減少22.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少5.10萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>調(diào)離1人、退休1人,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)檫\(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按零基預(yù)算改革的要求壓減30%。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算187.46萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出152.60萬(wàn)元,占81.40%;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.90萬(wàn)元,占12.75%;衛(wèi)生健康支出0.14萬(wàn)元,占0.08%;住房保障支出10.82萬(wàn)元5.77%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為175.56萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出2025項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為11.90萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出11.90萬(wàn)元,主要用于縣委巡察工作方面。

、政府性基金預(yù)算支出

2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.50萬(wàn)元,比上一年增長(zhǎng)6.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.44%。主要原因是財(cái)政統(tǒng)一提高人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%主要原因是保證“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。2025年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2025報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛,擬新增配置車(chē)輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。

2025擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為187.46萬(wàn)元,其中,基本支出175.56萬(wàn)元,項(xiàng)目支出11.90萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的22-23。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)

附件:中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2025年度單位預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx