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岳陽縣數(shù)據(jù)局2025年度單位預(yù)算
來源:縣數(shù)據(jù)局   2025-01-16
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  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、加強數(shù)據(jù)賦能,持續(xù)優(yōu)化整合涉企服務(wù)資源。推動我縣企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,探索進行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的登記試點,大力培育數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè),加快推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合,在打通資產(chǎn)與產(chǎn)品間轉(zhuǎn)化、促進數(shù)據(jù)要價值釋放方面持續(xù)發(fā)力,探索構(gòu)建具有本縣特色的數(shù)據(jù)工作格局。

  2、加大辦件覆蓋,持續(xù)深入推進“高效辦成一件事”。建立“高效辦成一件事”重點事項清單管理和常態(tài)化推進機制,推動更多跨部門、跨層級事項集成化辦理。落地落實省級發(fā)布的“高效辦成一件事”改革任務(wù)清單,實現(xiàn)辦事方式多元化、辦事流程最優(yōu)化、辦事材料最簡化、辦事成本最小化,最大限度利企便民。

  3、打造高效政務(wù)服務(wù)環(huán)境。一是深化品牌樹“清廉”。加大對窗口工作人員考核,實行季度考核通報,將獎優(yōu)罰劣貫穿日常,圍繞黨風(fēng)清明、作風(fēng)清正、隊伍清廉、服務(wù)清爽要求,結(jié)合群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治契機,科學(xué)設(shè)計任務(wù)指標(biāo)、明確工作目標(biāo),持續(xù)創(chuàng)優(yōu)辦事環(huán)境、提升服務(wù)水平、打造高效隊伍,高品質(zhì)打造我縣“清廉大廳”建設(shè)品牌。

  4、強化政務(wù)公開提質(zhì)效。強化我縣政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化建設(shè),加大政務(wù)公開力度,規(guī)范各部門辦理答復(fù)政府信息公開申請行為。進一步整治“指尖上的形式主義”,持續(xù)做好縣政府門戶網(wǎng)站所有專欄的信息保障工作,優(yōu)化和完善線下政務(wù)公開專區(qū)建設(shè),確保全縣政務(wù)新媒體健康有序運行。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣數(shù)據(jù)局是縣政府工作部門,為正科級,核定全額撥款編制17名,設(shè)置了辦公室、數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)服務(wù)股、政務(wù)公開股共四個內(nèi)設(shè)股室。目前單位正式編制到位16人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算705.98萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款705.98萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。本單位是2025年新增預(yù)算單位,無上年對比數(shù)據(jù)。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算705.98萬元,其中,一般公共服務(wù)668.27萬元,社會保障和就業(yè)支出16.65萬元,衛(wèi)生健康支出9.31萬元,住房保障11.75萬元。本單位是2025年新增預(yù)算單位,無上年對比數(shù)據(jù)。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算705.98萬元,其中,一般公共服務(wù)支出668.27萬元,占94.66%;社會保障和就業(yè)支出16.65萬元,占2.36%;衛(wèi)生健康支出9.31萬元,占1.32%;住房保障11.75萬元,占1.66%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為189.38萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為516.60萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出421.60萬元,主要用于保障數(shù)據(jù)局下屬政務(wù)服務(wù)中心大廳的正常順利運轉(zhuǎn)及前臺聘用人員基本工資及政務(wù)考核獎等方面;運行維護經(jīng)費95.00萬元,主要用于確保全縣部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)能正常使用,保障全縣部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村能夠正常正常辦理政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.89萬元,本單位是2025年新增預(yù)算單位,無上年對比數(shù)據(jù)。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.80萬元,其中,公務(wù)接待費0.80萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。本單位是2025年新增預(yù)算單位,無上年對比數(shù)據(jù)。

  (三)一般性支出情況

  本單位2025年會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內(nèi)容無。2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  本單位2025年政府采購預(yù)算總額297.27萬元,其中工程類0萬元,貨物類65.70萬元,服務(wù)類231.57萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,本單位無公務(wù)車輛。

  2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為705.98萬元,其中,基本支出189.38萬元,項目支出516.60萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

部門預(yù)算公開表(岳陽縣數(shù)據(jù)局).xlsx