2014-岳陽縣編辦局決算收支表
單位:元
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2014-決算數 |
項 目 |
2014-決算數 |
一、一般預算撥款(補助) |
884568 |
一、基本支出 |
884568 |
1、經費撥款(補助) |
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﹙一﹚工資福利支出 |
520720 |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
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﹙二﹚一般商品和服務支出 |
265755 |
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
98093 |
三、政府性基金撥款 |
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二、項目支出 |
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四、事業(yè)單位經營收入 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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五、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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七、其他收入 |
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六、結余 |
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八、上-結余 |
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收 入 總 計 |
884568 |
支 出 總 計 |
884568 |
岳陽縣編辦局2014-度
財務狀況編報說明
一、基本情況
根據縣委、縣人民政府《關于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構改革方案實施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號)和《關于縣人民政府機構設置的通知》(岳縣委〔2011〕4號)精神,設立中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室(加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機構編制委員會的常設辦事機構,既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機構序列。貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機構編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機關(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關,人民團體機關,以及其他行政機構,)和事業(yè)單位的機構編制工作,內設綜合室、機構管理室(公務用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。人員基本情況:實在有編全額撥款在職人員12人,退休人員1人,臨聘人員0人。
二、收入支出結構說明
本-總收入為884568元,其中財政撥款為884568元。
本-總支出為884568元,其中基本支出為884568元。
三、支出明細說明
全-工資福利支出:520720元,其中基本工資171516元,津補貼349204元。
一般商品和服務支出:265755元,其中辦公費38000元,印刷費16000元,水電費19000元,衛(wèi)生費5000元,郵電費20000,交通費50000元,維修費10900元,會議費11000元,招待費20000元,培訓費6000元,其他69855元;其中其他支出項目主要費用有食堂伙食費,企業(yè)幫扶,五創(chuàng),文明創(chuàng)建,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。
3、對家庭和個人的補助:98093元,其中住房公積金52440元,醫(yī)療保險10600元,退休等其他補助35053元。
2014-岳陽縣編辦單位“三公”經費預算情況表
單位:萬元
項 目 |
本-預算數 |
合 計 |
7 |
1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
2 |
3、公務用車費 |
5 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
2 |
(2)公務用車購置 |
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。