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岳陽縣交警大隊2017年部門預算公開
來源:縣交警大隊   2017-04-28
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                      表1
岳陽縣2017-度部門收支預算總表
單位名稱:岳陽縣交警大隊                   單位:萬元
收 入 支 出
項 目 2017-預算數(shù) 項 目 2017-預算數(shù) 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
一、財政撥款 1664.6 201一般公共服務支出 0.0                
(一)公共財政撥款 1664.6 203國防支出 0.0                
1、經費撥款 664.6 204公共安全支出 1664.6 1,664.6              
2、納入預算管理的非稅收入拔款 1000.0 205教育支出 0.0                
(1)專項收入   206科學技術支出 0.0                
(2)行政事業(yè)性收費收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
(3)罰沒收入   208社會保障和就業(yè)支出 0.0                
(4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.0                
(5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出 0.0                
(二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.0                
(三)國有資本經營預算撥款   213農林水支出 0.0                
二、事業(yè)單位經營收入   214交通運輸支出 0.0                
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務業(yè)等支出 0.0                
五、其他收入   217金融支出 0.0                
六、上-結余收入   219援助其他地區(qū)支出 0.0                
1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
3、國有資本經營預算撥款   222糧油物資儲備支出 0.0                
4.其他收入結轉   229其他支出 0.0                
收入總計 1664.6 支出總計 1664.6 1664.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                            表2
岳陽縣2017-度部門預算支出明細表
單位名稱: 岳陽縣交警大隊                     單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 1664.6 1664.6 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
一、基本支出 1426.6 1426.6 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
工資福利支出 基本工資 209 209               204 02 12 道路交通管理
津貼補貼 140 140               204 02 12 道路交通管理
獎金 0                 204 02 12 道路交通管理
績效工資 0                 204 02 12 道路交通管理
伙食補助費 0                 204 02 12 道路交通管理
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 139 139               204 02 12 道路交通管理
職業(yè)-金繳費 55.6 55.6               204 02 12 道路交通管理
其他社會保障繳費 3 3               204 02 12 道路交通管理
其他工資福利支出 345 345               204 02 12 道路交通管理
商品和服務支出 辦公費 50 50               204 02 12 道路交通管理
印刷費 10 10               204 02 12 道路交通管理
水費 13 13               204 02 12 道路交通管理
電費 27 27               204 02 12 道路交通管理
郵電費 9 9               204 02 12 道路交通管理
物業(yè)管理費 8 8               204 02 12 道路交通管理
公務車運行維護費 105 105               204 02 12 道路交通管理
其他交通費 1 1               204 02 12 道路交通管理
差旅費 12 12               204 02 12 道路交通管理
維修費 32 32               204 02 12 道路交通管理
會議費 10 10               204 02 12 道路交通管理
勞務費 3 3               204 02 12 道路交通管理
培訓費 2 2               204 02 12 道路交通管理
公務接待費 22 22               204 02 12 道路交通管理
工會經費 18 18               204 02 12 道路交通管理
福利費 0                 204 02 12 道路交通管理
其他商品和服務支出 155 155               204 02 12 道路交通管理
對個人和家庭的補助 離休費 0                 204 02 12 道路交通管理
退休費 0                 204 02 12 道路交通管理
離退休津補貼 0                 204 02 12 道路交通管理
撫恤金 0                 204 02 12 道路交通管理
生活補助 0                 204 02 12 道路交通管理
住房公積金 55 55               204 02 12 道路交通管理
遺屬費 0                 204 02 12 道路交通管理
醫(yī)療費 0                 204 02 12 道路交通管理
其他對個人和家庭的補助 3 3               204 02 12 道路交通管理
二、項目支出 238 238 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
專項商品和服務支出 238 238               204 02 12 道路交通管理
對企事業(yè)單位的補貼 0                 204 02 12 道路交通管理
債務還本付息支出 0                 204 02 12 道路交通管理
基本建設支出 0                 204 02 12 道路交通管理
其他資本性支出 0                 204 02 12 道路交通管理
三、經營支出 0                 204 02 12 道路交通管理
四、對附屬單位補助支出 0                 204 02 12 道路交通管理
五、上繳上級支出 0                 204 02 12 道路交通管理
        表3
岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經費預算表
單位名稱:岳陽縣交警大隊       單位:萬元
項 目 2017-預算數(shù)合計 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
一、支出合計 127 127 0 0
1、因公出國(境)費用 0      
2、公務接待費 22 22    
3、公務用車費 105 105 0 0
其中:(1)公務用車運行維護費 90 90    
(2)公務用車購置 15 15    
二、相關統(tǒng)計數(shù)        
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)        
2.因公出國(境)人數(shù)(人)        
3.公務用車購置數(shù)(輛) 2      
4.公務用車保有量(輛) 14      
5.公務接待批次(批) 259      
6.公務接待人數(shù)(人) 1036      
三、“三公”經費增減變化原因等說明        
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 岳陽縣交警大隊2017-部門預算公開說明 一、部門基本概況 (一)主要職能 1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責任,依法進行調處。 2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等; 3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責機動車駕駛員科目一考試; 4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳; 5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作; 6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。 (二)機構設置 我大隊共有內設股所隊16個:內務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。 二、收支總體情況 (一)收入預算,2017--初預算數(shù)1664.6萬元,其中,公共預算撥款664.6萬元,納入預算管理的非稅收入撥款1000萬元。 (二)支出預算,2017--初預算數(shù)1664.6萬元,基本支出1426.6萬元,包括一般商品和服務支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。項目支出238萬元,用于大隊及各中隊辦公場所的維護與改進以及紅綠燈、電子卡口的維護和改造。 三、-度機關運行經費預算情況 2017-一般公共預算撥款支出1426.6萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。其中,人員經費891.6萬元,主要用于在職人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經費48萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購情況 2017-一般公共預算財政撥款政府采購合計約85萬元,主要是貨物類支出,用于辦公設備、耗材采購、機關后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。 五、“三公”經費預算 2017-“三公”經費支出合計127萬元,其中:因公出國(境)費支出預算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產生;公務接待費22萬元,公務用車購置及運行費105萬元,其中,公務用車購置費15萬元(大隊今-預計將購入兩臺新能源巡邏車),公務用車運行費90萬元。 六、名詞解釋 1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。