縣殘聯(lián)2015年預(yù)算總表
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02表 |
| 2015-部門預(yù)算收支總表 |
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單位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
2014-執(zhí)行數(shù) |
2015-預(yù)算數(shù) |
項 目 |
2014-執(zhí)行數(shù) |
2015-預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算撥款(補助) |
2,199,300.00 |
1,499,700.00 |
一、基本支出 |
2,569,300.00 |
3,039,300.00 |
| 1、經(jīng)費撥款(補助) |
2,199,300.00 |
1,499,700.00 |
1、工資福利支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
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2、一般商品和服務(wù)支出 |
989,300.00 |
1,459,300.00 |
| (1)專項收入 |
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3、對個人和家庭的補助 |
320,000.00 |
320,000.00 |
| (2)行政事業(yè)性收費收入 |
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二、項目支出 |
8,500,000.00 |
11,620,000.00 |
| (3)罰沒收入 |
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1、專項商品和服務(wù)支出 |
7,200,000.00 |
11,320,000.00 |
| (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
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2、對企事業(yè)單位的補貼 |
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| (5)其他收入 |
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3、債務(wù)還本付息支出 |
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| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 |
370,000.00 |
370,000.00 |
4、基本建設(shè)支出 |
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| 三、政府性基金撥款 |
8,500,000.00 |
11,620,000.00 |
5、其他資本性支出 |
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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6、其他支出 |
1,300,000.00 |
300,000.00 |
| 五、上級補助收入 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 六、附屬單位繳款 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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| 七、其他收入 |
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1,169,600.00 |
五、上繳上級支出 |
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| 八、上-結(jié)余 |
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六、結(jié)余 |
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| 收 入 總 計 |
11,069,300.00 |
14,659,300.00 |
支 出 總 計 |
11,069,300.00 |
14,659,300.00 |
| 2015-“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位:元 |
| 項目 |
2014-執(zhí)行數(shù) |
2015-預(yù)算數(shù) |
備注 |
| 合計 |
135000 |
135000 |
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| 一、因公出國(境)費用 |
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| 其中:1、基本支出 |
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| 2、項目支出 |
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| 二、公務(wù)接待費 |
40000 |
40000 |
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| 其中:1、基本支出 |
40000 |
40000 |
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| 2、項目支出 |
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| 三、公務(wù)用車費 |
95000 |
95000 |
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| 其中: 1、公務(wù)用車運行維護費 |
65000 |
65000 |
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| (1)基本支出 |
10000 |
10000 |
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| (2)項目支出 |
55000 |
55000 |
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| 2、公務(wù)用車購置 |
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| (1)基本支出 |
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| (2)項目支出 |
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