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殘聯(lián)2017年部門預算和三公經(jīng)費預算
來源:縣殘聯(lián)   2017-06-22
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岳陽縣2017-部門預算收支總表
          單位:元
收入 支出
項目 2017-預算數(shù) 支出按經(jīng)濟科目分類 2017-預算數(shù) 支出按功能科目分類 2017-預算數(shù)
一、公共財政撥款(補助) 4,824,632.82 一、基本支出 5,704,632.82 201一般公共服務支出  
1、經(jīng)費撥款 4,824,632.82 1、工資福利支出 1,949,256.82 203國防支出  
2、納入預算管理的非稅收入拔款 0.00 2、商品和服務支出 2,411,500.00 204公共安全支出  
(1)專項收入   3、對個人和家庭的補助 1,343,876.00 205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出 2,200,000.00 206科學技術(shù)支出  
(3)罰沒收入   1、專項商品和服務支出 2,200,000.00 207文化體育與傳媒支出  
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對企事業(yè)單位的補貼   208社會保障和就業(yè)支出 7,655,357.00
(5)其他收入   3、債務還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款   4、基本建設支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款 2,200,000.00 5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補助收入 880,000.00 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結(jié)余收入       216商業(yè)服務業(yè)等支出  
1.公共財政預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)       217金融支出  
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)       220國土海洋氣象等支出  
(2)納入預算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)       221住房保障支出  
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)       222糧油物資儲備支出  
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)       227預備費  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)       229其他支出  
收入總計 7,904,632.82 支出總計 7,904,632.82 支出總計 7,655,357.00
岳陽縣2017-部門預算收支明細表
                              單元:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 7,904,632.82 4,824,632.82 4,824,632.82     2,200,000.00   880,000.00                
工資福利支出 基本工資 基本工資 751,188.00 751,188.00 751,188.00                   208 11 01 行政運行
津貼補貼/績效工資 規(guī)范性公務員津補貼 590,340.00 590,340.00 590,340.00                   208 11 01 行政運行
特殊崗位津貼                         208 11 01 行政運行
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼                                
績效工資/其他津補貼                                
社會保障繳費 養(yǎng)老保險 268,305.60 268,305.60 268,305.60                   208 11 01 行政運行
醫(yī)療保險 90,089.10 90,089.10 90,089.10                   208 11 01 行政運行
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險 12,011.88 12,011.88 12,011.88                   208 11 01 行政運行
職業(yè)-金 107,322.24 107,322.24 107,322.24                   208 11 01 行政運行
其他社保保障費                                
其他工資福利支出 130,000.00 130,000.00 130,000.00                   208 11 01 行政運行
商品和服務支出(標準) 辦公費 26,100.00 26,100.00 26,100.00                   208 11 01 行政運行
印刷費 5,800.00 5,800.00 5,800.00                   208 11 01 行政運行
水費 4,400.00 4,400.00 4,400.00                   208 11 01 行政運行
電費 17,400.00 17,400.00 17,400.00                   208 11 01 行政運行
郵電費 29,000.00 29,000.00 29,000.00                   208 11 01 行政運行
物業(yè)管理費 21,000.00 21,000.00 21,000.00                   208 11 01 行政運行
公務車運行維護費                                
其他交通費 208,000.00 208,000.00 208,000.00                   208 11 01 行政運行
差旅費 34,800.00 34,800.00 34,800.00                   208 11 01 行政運行
維修費 6,000.00 6,000.00 6,000.00                   208 11 01 行政運行
會議費 30,000.00 30,000.00 30,000.00                   208 11 01 行政運行
勞務費                                
培訓費 14,000.00 14,000.00 14,000.00                   208 11 01 行政運行
公務接待費 15,000.00 15,000.00 15,000.00                   208 11 01 行政運行
工會經(jīng)費 20,000.00 20,000.00 20,000.00                   208 11 01 行政運行
福利費                                
其他一般商品和服務支出 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00                   208 11 01 行政運行
對個人和家庭的補助 離休費 44,000.00 44,000.00 44,000.00                   208 11 01 行政運行
退休費                                
離退休津補貼 39,888.00 39,888.00 39,888.00                   208 11 01 行政運行
醫(yī)療費                                
助學金                                
住房公積金 151,988.00 151,988.00 151,988.00                   208 11 01 行政運行
遺屬費                                
獎勵金                                
老干費                                
其他對個人和家庭的補助 1,108,000.00 228,000.00 228,000.00         880,000.00         208 11 01 行政運行
專項商品和服務支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
殘疾人就業(yè)保障金項目 培訓費 2,200,000.00         2,200,000.00             208 11 05 殘疾人就業(yè)和扶貧
                                   
對企事業(yè)單位的補貼                                    
                                   
債務利息支出                                    
債務還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經(jīng)營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
上繳上級支出                                    
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩m椛唐泛头⻊罩С、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費預算情況表 單位:元 項目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預算數(shù) 一、支出合計 109148 15000 1、因公出國(境)費用 2、公務接待費 39655 15000 3、公務用車費 69493 其中:(1)公務用車運行維護費 (2)公務用車購置 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 2.因公出國(境)人數(shù)(人) 3.公務用車購置數(shù)(輛) 4.公務用車保有量(輛) 1 5.公務接待批次(批) 55 38 6.公務接待人數(shù)(人) 495 289 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 單位預算標準 備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。