一、部門職責及機構設置情況
岳陽縣環(huán)境監(jiān)測站是隸屬于岳陽縣環(huán)境保護局的全額撥款事業(yè)單位,屬二級預算單位,現(xiàn)有在編干部職工31人,退休職工3人;車輛編制1輛(監(jiān)測專用車);辦公及實驗用房1300平方米,內設有采樣、分析、質控、綜合、辦公室等,其主要職能如下:
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我站收入總計219.65萬元,即財政撥款收入143.65萬元,納入公共預算管理的非稅收入70萬元。其他收入6萬元。全-支出總計219.65萬元。其中,工資福利支出110.26萬元,占總支出的50%;商品和服務支出17.01萬元,占總支出的8%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)30.38萬元,占總支出的14%。環(huán)境監(jiān)測項目支出53.89萬元,占總支出的24.5%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出213.65萬元,其中:基本支出157.66萬元,系保障我站職工工資福利,一般公共服務、社會保障等各項支出。包括用于工資,繳納保險,辦公等常公用經費;監(jiān)測項目支出47.89萬元,是我站為完成各項監(jiān)測業(yè)務而發(fā)生的支出。主要包括監(jiān)測分析用藥品試劑,儀器維修,計量復查,縣域生態(tài)環(huán)境質量考核支出等。其末結余資金8.10萬元。
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計8.45萬元,比公開的2015-部門預算數(shù)減少0.05萬元,系我站認真執(zhí)行財務制度,較好地控制了公務接待及公務用車方面的支出。分項為:因公出國(境)費支出0元,預算金額0萬元;公務接待費支出1.46萬元,比預算減少0.04萬元,降低2.6%,我站加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出6.99萬元,比預算減少0.01萬元,基本持平。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出157.66萬元。其中,人員經費140.65萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經費17.01萬元,主要用于工作人員辦公費,差旅費,及機關常維護工作,如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計1.09萬元,其中貨物類1.09萬元,主要用于購電腦,打印機辦公設備、耗材采購,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,辦理了采購手續(xù)。
(二)部門決算分析
2015-部門決算中,需要說明的問題:
1、關于其他收入6萬元的說明
2015-,我站收到岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心站下?lián)軚|洞庭湖水質自動監(jiān)測站運行管理經費6萬元。該自動監(jiān)測站由市監(jiān)測中心站委托我站進行常管理,運行管理經費由市監(jiān)測中心承擔。
(三)下一步措施及建議
2015-,我站在局領導的正確領導下,較好地執(zhí)行了財務制度,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務。下一步,我站將根據(jù)-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率。為我站更好履行環(huán)境監(jiān)測職能提供資金保障。