2015年岳陽縣一中預算收支表
單位:元
收入
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支出
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內(nèi)容
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2015年預算數(shù)
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內(nèi)容
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2015年預算數(shù)
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功能科目名稱
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一、公共財政撥款
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26249024
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一、基本支出
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45864324
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經(jīng)費撥款
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26249024
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﹙一﹚工資福利支出
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22837524
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含基本工資.績效工資.社保.勞務派遣人員工資
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納入公共預算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務支出
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14015300
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含辦公.水電..教材款.招待.維修.旅差.印刷.會議培訓等
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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4311500
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含退休生活補貼.助學金.住房公積金
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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25945300
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﹙四﹚其他資本性支出
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2100000
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二教學樓設備購置.信息網(wǎng)絡等
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四、中央財政補助
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﹙五﹚其他支出
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2600000
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除以上項目外的其他支出等
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入
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二、項目支出
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8200000
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含二教學樓新建.貸款利息
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六、其他收入
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1870000
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四、對附屬單位補助支出
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五、上繳上級支出
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六、結余
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收入合計
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54064324
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支出合計
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54064324
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說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
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2015年岳陽縣一中“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
項 目
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本年預算數(shù)
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合 計
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33
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1、因公出國(境)費用
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0
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2、公務接待費
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23
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3、公務用車費
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10
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其中:(1)公務用車運行維護費
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(2)公務用車購置
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
岳陽縣一中2015年度預算編報說明
一、單位基本情況
岳陽縣一中主要工作職能是高中學歷教育。單位的主要收入來源為財政預算撥款、學費收入、門面收主及部分擇校費收入?h一中現(xiàn)有教職員工276人,學生4600多人,退休教師61人。
二、預算編制的基本原則
本部門預算的編制堅持統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力,量力而行,收支平衡的原則,即根據(jù)當年預算內(nèi)外財力,以收定支,保證教學業(yè)務工作正常運轉。
三、單位收支說明
縣一中2015年預算經(jīng)費總收入5406萬元,其中1:財政撥款2625萬元,含基本工資470萬元,績效工資609萬元(人平22000元),養(yǎng)老醫(yī)保金185萬元,公積金及其他77萬元,退休生活補貼等219萬,教學樓新建880萬元,其他建筑物維修50萬,助學金135萬。2:自籌資金收入2781萬元,含學費、寄宿費收入、門面收入12萬元、食堂收入150萬。
2015年預算總支出5406萬元,其中:1、工資福利支出2284萬含基本工資470萬,績效工資609萬,財政撥款人平2.2萬元. 學校自籌資金支付周末及教師早晚加班995萬元,2、一般商品服務支出1401萬,含含辦公.水電..教材款約700萬.招待.維修.旅差.印刷.會議培訓等,3、對個人家庭補助支出431萬,含退休生活補貼219萬,助學金135萬,住房公積金及其他47萬,4、設備器材購置及網(wǎng)絡信息等210萬,5、項目支出820萬,用于二教學樓新建工程720萬元,貸款利息120萬元.6、其他支出260萬。