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2024年度岳陽縣民政局單位預算
來源:縣民政局   2024-01-12
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  目錄

  第一部分  2024年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2024年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  (一)制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,研究制訂全縣民政工作有關政策、規(guī)章的實施細則與辦法并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

 。ǘ┲贫ㄈh社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

 。ㄈ⿺M定全縣社會救助政策、標準,統(tǒng)籌社會救助體系建設政策,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)臨時救助等工作;負責農(nóng)村敬老院建設工作;負責本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。

 。ㄋ模⿺M定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導、組織社區(qū)建設和服務管理;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動村(居)務公開和基層民主政治建設。

 。ㄎ澹┴瀼貓(zhí)行國家關于地名工作的方針、政策、法律法規(guī);落實全國地名工作規(guī)劃;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(居)委會的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作;研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù),并組織實施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作;指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名;推行地名的標準化、規(guī)范化;設置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌管理地名檔案;完成國家其他地名工作任務。

 。┴瀼貓(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施;推進婚俗和殯葬改革;指導婚姻殯葬服務機構管理工作;指導生活無著落人員救助管理站的建設,負責生活無著落人員救助管理工作。

 。ㄆ撸┲贫ㄈh社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導全縣社會福利機構的建設和管理;擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導使用;組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;組織、指導社會救助工作。

 。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

 。ň牛⿻嘘P部門按規(guī)定擬定全縣社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;指導全縣基層民政干部隊伍建設;推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。

 。ㄊ┴撠熑h民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督;負責民政統(tǒng)計工作。

 。ǘC構設置

  對照省廳、市局機構設置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內(nèi)設 11個股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股、社會組織管理股、人事股、基層政權股、社會事務股、信訪室、政策法規(guī)股;全局系統(tǒng)年末實有在職人數(shù)82人。

  (三)部門預算單位構成

  納入本年度部門預算編制范圍的預算單位包括:岳陽縣民政局本級、岳陽縣社會福利院、岳陽縣社會救助服務中心、岳陽縣救助服務站、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣殯葬事務中心、岳陽縣民政局婚姻登記中心。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算17,157.24萬元,其中,一般公共預算撥款16,554.30萬元,政府性基金預算撥款341.12萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉(zhuǎn)261.82萬元。(“本單位2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。”)收入較去年增加2,176.06萬元,主要是因為本年度新增高齡老人補貼、殘疾人兩項補貼發(fā)放,增加了相應的收入。

 。ǘ┲С鲱A算

  2024年本單位支出預算17,157.24萬元,其中,社會保障和就業(yè)16,706.31萬元,衛(wèi)生健康支出48.53萬元,住房保障61.29萬元,其他支出341.12萬元。支出較去年增加2,176.06萬元,其中基本支出減少98.48萬元,項目支出增加2,274.54萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)出和退休,工資性支出減少,項目支出增加主要是因為本年度新增高齡老人補貼、殘疾人兩項補貼發(fā)放,增加了相應的支出。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2024年一般公共預算撥款支出預算16,696.08萬元,其中,社會保障和就業(yè)16,586.26萬元,占99.34%;衛(wèi)生健康支出48.53萬元,占0.29%;住房保障61.29萬元,占0.37%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為921.53萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為15,774.55萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:街道路牌及界牌5萬元,行政區(qū)域界線管理3萬元,會議費4.50萬元,老區(qū)工作經(jīng)費1萬元,投誠起義8萬元,殯葬服務150萬元,特殊兒童群體基本生活保障175萬元,百歲老人補貼18.64萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院全失能老人護理費200萬元,養(yǎng)老服務補貼180萬元,困難群眾生活救助11,236.21萬元,臨時救助131.05萬元,60年代精減退職老弱病殘職工生活補助36萬元,最低生活保障1,199萬元,特困人員救助供養(yǎng)681萬元,殘疾人兩項補貼1,392.24萬元,高齡老人生活補貼160萬元,孤兒救助經(jīng)費10萬元,低保業(yè)務2.50萬元,救助網(wǎng)絡建設及維護3萬元,農(nóng)村社救10萬元,社救工作經(jīng)費5.05萬元,福利彩票銷售管理0.99萬元,殯葬管理經(jīng)費141.17萬元,婚姻登記專項資金21.20萬元。

  四、政府性基金預算支出

  2024年政府性基金預算撥款支出預算341.12萬元,其中用于社會福利的彩票公益金支出341.12萬元,占比100.00%。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款100.12萬元,比上一年減少10.14萬元,降低9.20%。主要原因是人員調(diào)出和退休,支出減少。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.30萬元,其中,公務接待費1.30萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元。比上一年減少2.49萬元,降低21.12%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進一步控制和壓減一般性支出。

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  本單位2024年會議費預算4.50萬元,擬召開2次會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為全縣民政工作會、安全生產(chǎn)培訓會;培訓費預算1.60萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)46人,內(nèi)容為民政工作業(yè)務培訓;2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  本單位2024年政府采購預算總額79萬元,其中工程類40萬元,貨物類27萬元,服務類13萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛4輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車4輛。沒有單位價值50萬元以上通用設備,沒有單位價值100萬元以上專用設備。

  2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、單位價值50萬元以上通用設備,單位價值100萬元以上專用設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為17,157.24萬元,其中,基本支出921.53萬元,項目支出16,235.71萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預算公開表格

2024年岳陽縣民政局部門預算公開表 -.xlsx

2024年岳陽縣民政局本級部門預算公開說明.docx

2024年岳陽縣民政局本級部門預算公開表.xlsx

岳陽縣社會救助服務中心2024年部門預算公開說明.docx

岳陽縣社會救助服務中心2024年部門預算公開表.xlsx

岳陽縣社會福利中心2024年部門預算公開說明.docx

岳陽縣社會福利中心2024年部門預算公開表.xlsx

岳陽縣民政局婚姻登記中心2024年部門預算公開說明.docx

岳陽縣民政局婚姻登記中心2024年部門預算公開表.xlsx

岳陽縣救助服務站2024年部門預算公開說明.docx

岳陽縣救助服務站2024年部門預算公開表.xlsx

岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2024年部門預算公開說明.docx

岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2024年部門預算公開表.xlsx

岳陽縣殯葬事務中心2024年部門預算公開說明.docx

岳陽縣殯葬事務中心2024年部門預算公開表.xlsx